柳州市柳南区计划生育协会2021年度部门决算

来源: 柳州市柳南区计划生育协会  |   发布日期: 2022-08-24 14:45   

目 录

第一部分:柳南区计划生育协会概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分:柳南区计划生育协会2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳南区计划生育协会2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:柳南区计划生育协会概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家相关法律法规、政策,协助政府推动人口和计划生育工作;

(二)执行《中国计划生育协会章程》,依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动;

(三)宣传党的路线、方针、政策和有关法律法规,宣传人口科学理论,普及计划生育和生殖健康科学知识;

(四)加大计划生育家庭帮扶,开展计生特殊家庭帮扶活动,做好计生困难家庭帮扶救助工作;

(五)做好权益保障工作,维护群众的合法权益;

(六)助力流动人口卫生计生服务管理,实施符合育龄群众和计划生育家庭的计划生育家庭保险项目;

加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设,有序承接政府转移的职能,完成区委、区政府交办或委托的其他工作。

二、单位机构设置情况

柳南区计划生育协会属于柳南区卫生健康局下设的二级预算单位,是全额拨款的参公行政事业单位。有参公事业编制3人,实有参公事业编制财政供养人员2人。

第二部分:柳南区计划生育协会2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件3柳南区计划生育协会2021年度部门决算公开表)

第三部分柳南区计划生育协会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入81.75万元,其中本年收入81.75万元, 2020年度决算数增加8.43万元,增长11.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入81.4万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8.43万元,增长11.5%,主要原因是:在职人员增资,部分2020年未支付的项目在2021年支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少0万元,增长0 %

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元,增长0 %

6.其他收入0.35万元,为部门单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.35万元,主要原因是:市计生协会转入春节慰问经费

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%

8.上年结转和结余0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0%

(二)本单位2021年度总支出81.75万元,其中本年支出81.75万元, 2020年度决算数增加8.43万元,增长11.5%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)6.41万元:主要用于社会保险缴费和事业单位离退休支出,较2020年度决算数增加1.38万,增长27.43%,主要原因是社保基数增长。

2.卫生健康支出(类)72.63万元:主要用于卫生健康方面的管理事务、基层医疗机构、公共卫生、计划生育事务等方面的支出,较2020年度决算数增加7.09万元,增长10.82%,主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出(类)2.72万元,主要用于住房公积金支出,较2020年度决算数减少0.03万元,下降1.1%,主要是202112月的公积金未缴

5.其他支出(类)0万元,主要是非财政资金支出以及基层医疗机构支出的其他费用,较2020年度决算数据增加0万元,增长0%

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出81.40万元,较2020年度决算数增加8.08万元,增长11.02%。其中:基本支出41.99万元,项目支出39.41万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151万元,支出决算为81.40万元,完成年初预算的53.9%。其中:

(一)社会保障和就业,年初预算为3.70万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的173.24%。主要用于社会保险缴费支出,决算数大于预算数主要原因是社保基数增长,支出增加。1.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业养老保险缴费(项)。年初预算为3.70万元,支出决算为4.3万元,决算数预算数,完成年初预算的116.22%,主要原因是社保基数增长,支出增加。2.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.11万元,决算数大于预算数,主要原因预算职业年金包含在行政事业养老支出,但预算未细分到职业年金项级,造成决算支出有数据而预算无数据,其次是因为社保费基数增加。

(二)卫生健康支出,年初预算为143.85万元,支出决算为72.28万元,完成年初预算的50.25%主要用于卫生健康方面的管理事务、公共卫生、计划生育事务等方面的支出1.计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为106.12万元,支出决算为67.85万元,决算数于预算数,完成年初预算的63.94%主要原因财政压减项目支出。2.其他计划生育事务支出(项),年初预算为34.92万元,支出决算为0万元,决算数于预算数,原因是财政压减村级协会小组长工作报酬经费项目的支出。3.行政事业单位医疗()事业单位医疗(项)年初预算为1.75万元,支出决算为4.42万元,决算数于预算数,完成年初预算的252.57%,主要原因是单位社保缴费基数增加,费用增加。行政事业单位医疗(公务员医疗补助(项)年初预算为1.07万元,决算支出为0万元,决算数于预算数,主要原因是未使用该科目。

(三)住房保障支出,年初预算为2.78万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的97.84%主要用于住房公积金支出,较2020年度决算数减少0.03万元,下降1.1%,主要是202112月公积金未缴费

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出41.99 万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出41.68万元,完成年初预算的167.86%。预算数大于决算数,主要是工资基数增长,费用增加。

主要包括:基本工资8.16万元、津贴补贴9.20万元、奖金8.28万元、伙食补助费0.99万元、绩效工资1.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.3万元、职业年金缴费2.11万元、医疗保险4.42万元,医疗费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金2.72万元,其他工资福利支出0万元。

(二)商品和服务支出0.31万元,完成年初预算的7.95%。主要由于落实过紧日子要求压减经费支出。

商品和服务支出主要工会经费0.31万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数增长0万元。

柳州市柳南区计划生育协会2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳南区计划生育协会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增减0万元,本单位无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出3.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少3.6万元,降低92.08%。主要原因是:落实过紧日子要求压减经费支出,比2020年减少2.91万元,降低90.37%。主要原因是:其他交通费和差旅费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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2021年
柳州市柳南区计划生育协会2021年度部门决算
来源:柳州市柳南区计划生育协会 时间:2022-08-24 14:45

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第一部分:柳南区计划生育协会概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分:柳南区计划生育协会2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳南区计划生育协会2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:柳南区计划生育协会概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家相关法律法规、政策,协助政府推动人口和计划生育工作;

(二)执行《中国计划生育协会章程》,依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动;

(三)宣传党的路线、方针、政策和有关法律法规,宣传人口科学理论,普及计划生育和生殖健康科学知识;

(四)加大计划生育家庭帮扶,开展计生特殊家庭帮扶活动,做好计生困难家庭帮扶救助工作;

(五)做好权益保障工作,维护群众的合法权益;

(六)助力流动人口卫生计生服务管理,实施符合育龄群众和计划生育家庭的计划生育家庭保险项目;

加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设,有序承接政府转移的职能,完成区委、区政府交办或委托的其他工作。

二、单位机构设置情况

柳南区计划生育协会属于柳南区卫生健康局下设的二级预算单位,是全额拨款的参公行政事业单位。有参公事业编制3人,实有参公事业编制财政供养人员2人。

第二部分:柳南区计划生育协会2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件3柳南区计划生育协会2021年度部门决算公开表)

第三部分柳南区计划生育协会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入81.75万元,其中本年收入81.75万元, 2020年度决算数增加8.43万元,增长11.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入81.4万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8.43万元,增长11.5%,主要原因是:在职人员增资,部分2020年未支付的项目在2021年支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少0万元,增长0 %

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元,增长0 %

6.其他收入0.35万元,为部门单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.35万元,主要原因是:市计生协会转入春节慰问经费

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%

8.上年结转和结余0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0%

(二)本单位2021年度总支出81.75万元,其中本年支出81.75万元, 2020年度决算数增加8.43万元,增长11.5%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)6.41万元:主要用于社会保险缴费和事业单位离退休支出,较2020年度决算数增加1.38万,增长27.43%,主要原因是社保基数增长。

2.卫生健康支出(类)72.63万元:主要用于卫生健康方面的管理事务、基层医疗机构、公共卫生、计划生育事务等方面的支出,较2020年度决算数增加7.09万元,增长10.82%,主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出(类)2.72万元,主要用于住房公积金支出,较2020年度决算数减少0.03万元,下降1.1%,主要是202112月的公积金未缴

5.其他支出(类)0万元,主要是非财政资金支出以及基层医疗机构支出的其他费用,较2020年度决算数据增加0万元,增长0%

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出81.40万元,较2020年度决算数增加8.08万元,增长11.02%。其中:基本支出41.99万元,项目支出39.41万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151万元,支出决算为81.40万元,完成年初预算的53.9%。其中:

(一)社会保障和就业,年初预算为3.70万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的173.24%。主要用于社会保险缴费支出,决算数大于预算数主要原因是社保基数增长,支出增加。1.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业养老保险缴费(项)。年初预算为3.70万元,支出决算为4.3万元,决算数预算数,完成年初预算的116.22%,主要原因是社保基数增长,支出增加。2.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.11万元,决算数大于预算数,主要原因预算职业年金包含在行政事业养老支出,但预算未细分到职业年金项级,造成决算支出有数据而预算无数据,其次是因为社保费基数增加。

(二)卫生健康支出,年初预算为143.85万元,支出决算为72.28万元,完成年初预算的50.25%主要用于卫生健康方面的管理事务、公共卫生、计划生育事务等方面的支出1.计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为106.12万元,支出决算为67.85万元,决算数于预算数,完成年初预算的63.94%主要原因财政压减项目支出。2.其他计划生育事务支出(项),年初预算为34.92万元,支出决算为0万元,决算数于预算数,原因是财政压减村级协会小组长工作报酬经费项目的支出。3.行政事业单位医疗()事业单位医疗(项)年初预算为1.75万元,支出决算为4.42万元,决算数于预算数,完成年初预算的252.57%,主要原因是单位社保缴费基数增加,费用增加。行政事业单位医疗(公务员医疗补助(项)年初预算为1.07万元,决算支出为0万元,决算数于预算数,主要原因是未使用该科目。

(三)住房保障支出,年初预算为2.78万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的97.84%主要用于住房公积金支出,较2020年度决算数减少0.03万元,下降1.1%,主要是202112月公积金未缴费

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出41.99 万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出41.68万元,完成年初预算的167.86%。预算数大于决算数,主要是工资基数增长,费用增加。

主要包括:基本工资8.16万元、津贴补贴9.20万元、奖金8.28万元、伙食补助费0.99万元、绩效工资1.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.3万元、职业年金缴费2.11万元、医疗保险4.42万元,医疗费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金2.72万元,其他工资福利支出0万元。

(二)商品和服务支出0.31万元,完成年初预算的7.95%。主要由于落实过紧日子要求压减经费支出。

商品和服务支出主要工会经费0.31万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数增长0万元。

柳州市柳南区计划生育协会2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳南区计划生育协会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增减0万元,本单位无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出3.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少3.6万元,降低92.08%。主要原因是:落实过紧日子要求压减经费支出,比2020年减少2.91万元,降低90.37%。主要原因是:其他交通费和差旅费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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