柳州市柳南区流山镇计生站2022年度部门决算公开
目 录
第一部分:流山镇卫生和计划生育服务站概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
第二部分:流山镇卫生和计划生育服务站2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:流山镇卫生和计划生育服务站2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:流山镇卫生和计划生育服务站概况
一、主要职能
主要负责开展人口与计划生育基础知识教育,开展环情、孕情监测,节育技术服务及随访工作;负责避孕药具的管理、发放工作;负责村委会(社区)计生专干的业务培训,开展生殖健康和优生优育等咨询服务;负责技术服务信息收集、监测、统计、分析和反馈的具体工作。
二、机构设置情况
流山镇卫生和计划生育服务站是柳南区流山镇人民政府下设二层事业单位。
第二部分:流山镇卫生和计划生育服务站2022年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分另附表格,详见附件3:流山镇卫生和计划生育服务站2022年度部门决算公开表)
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:柳州市柳南区流山镇人口和计划生育服务站 |
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| 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 89.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.53 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
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八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.83 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 70.51 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 4.99 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
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本年收入合计 | 27 | 89.86 | 本年支出合计 | 58 | 89.86 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
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| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 89.86 | 总计 | 62 | 89.86 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
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收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||||||||||||
部门:柳州市柳南区流山镇人口和计划生育服务站 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
合计 | 89.86 | 89.86 |
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201 | 一般公共服务支出 | 0.53 | 0.53 |
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20129 | 群众团体事务 | 0.53 | 0.53 |
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2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.53 | 0.53 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 13.83 | 13.83 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.83 | 13.83 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 |
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210 | 卫生健康支出 | 70.51 | 70.51 |
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21001 | 卫生健康管理事务 | 60.76 | 60.76 |
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2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 60.76 | 60.76 |
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21007 | 计划生育事务 | 2.52 | 2.52 |
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2100716 | 计划生育机构 | 2.04 | 2.04 |
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2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.48 | 0.48 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 |
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221 | 住房保障支出 | 4.99 | 4.99 |
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22102 | 住房改革支出 | 4.99 | 4.99 |
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2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
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| 公开03表 | |||||||||||||||||
部门:柳州市柳南区流山镇人口和计划生育服务站 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 89.86 | 89.38 | 0.48 |
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201 | 一般公共服务支出 | 0.53 | 0.53 |
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| |||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.53 | 0.53 |
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| |||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.53 | 0.53 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 13.83 | 13.83 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.83 | 13.83 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 |
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210 | 卫生健康支出 | 70.51 | 70.03 | 0.48 |
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21001 | 卫生健康管理事务 | 60.76 | 60.76 |
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2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 60.76 | 60.76 |
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21007 | 计划生育事务 | 2.52 | 2.04 | 0.48 |
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2100716 | 计划生育机构 | 2.04 | 2.04 |
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| |||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.48 |
| 0.48 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 |
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| |||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 |
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221 | 住房保障支出 | 4.99 | 4.99 |
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| |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.99 | 4.99 |
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2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门:柳州市柳南区流山镇人口和计划生育服务站 |
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| 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 89.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.53 | 0.53 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.83 | 13.83 |
|
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 70.51 | 70.51 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 4.99 | 4.99 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 89.86 | 本年支出合计 | 59 | 89.86 | 89.86 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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总计 | 32 | 89.86 | 总计 | 64 | 89.86 | 89.86 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门:柳州市柳南区流山镇人口和计划生育服务站 |
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| 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 89.86 | 89.38 | 0.48 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.53 | 0.53 |
| ||
20129 | 群众团体事务 | 0.53 | 0.53 |
| ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.53 | 0.53 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.83 | 13.83 |
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.83 | 13.83 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 |
| ||
210 | 卫生健康支出 | 70.51 | 70.03 | 0.48 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 60.76 | 60.76 |
| ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 60.76 | 60.76 |
| ||
21007 | 计划生育事务 | 2.52 | 2.04 | 0.48 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 2.04 | 2.04 |
| ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.48 |
| 0.48 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 |
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 4.99 | 4.99 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 4.99 | 4.99 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
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| 公开06表 | |
部门:柳州市柳南区流山镇人口和计划生育服务站 |
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| 金额单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 86.52 | 302 | 商品和服务支出 | 2.86 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 27.25 | 30201 | 办公费 | 0.35 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 8.07 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 19.02 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 6.13 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.83 | 30206 | 电费 | 0.49 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.46 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.74 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 4.99 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 | 0.06 | 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39906 | 赠与 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39999 | 其他支出 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.73 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |
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人员经费合计 | 86.52 | 公用经费合计 | 2.86 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
部门:柳州市柳南区流山镇人口和计划生育服务站 |
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| 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
部门:柳州市柳南区流山镇人口和计划生育服务站 |
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| 金额单位:万元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开09表 |
部门:柳州市柳南区流山镇人口和计划生育服务站 |
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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第三部分:流山镇卫生和计划生育服务站2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2022年度总收入89.86万元,为财政当年拨付的资金。 较2021年度决算数减少37.05万元,下降29.19%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入89.86万元,为财政当年拨付的资金。 较2021年度决算数减少37.05万元,下降29.19%。主要原因是:机构改革,单位核销,于2022年10月并入社保站成为新单位。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,较2021年度决算数无变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0 万元,增长0%,较2021年度决算数无变动。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,较2021年度决算数无变动。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0 万元,增长0%,较2021年度决算数无变动。
6.其他收入0万元,为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,较2021年度决算数无变动。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,较2021年度决算数无变动。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,较2021年度决算数无变动。
(二)本单位2022年度总支出入89.86万元,为财政当年拨付的资金。 较2021年度决算数减少37.05万元,下降29.19%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出0.53万元:主要用于职工工会费支出,较2021年度决算数增加0.53万元,增长100%,主要原因是:职工工会费支出。
2.社会保障和就业支出13.8316.76万元:主要用于行政事业单位养老支出,较2021年度决算数减少2.93万元,下降17.48%,主要原因是:机构改革,单位核销,于2022年10月并入社保站成为新单位。
3.卫生健康支出70.51万元:主要用于人员工资福利、事业单位医疗、公务员医疗补助、单位运行费用支出,以及项目支出。较2021年度决算数减少32.62万元,下降31.63%,主要原因是:机构改革,单位核销,于2022年10月并入社保站成为新单位。
4.住房保障支出4.998.57万元:主要用于住房公积金,较2021年度决算数减少3.58万元,下降41.77%,主要原因是:机构改革,单位核销,于2022年10月并入社保站成为新单位。
5. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,较2021年度决算数无变动。
6. 年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元,下降0%,较2021年度决算数无变动。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出入89.86万元,为财政当年拨付的资金。 较2021年度决算数减少37.05万元,下降29.19%。其中:基本支出89.38万元,项目支出0.48万元。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.29万元,支出决算为89.86万元,完成年初预算的36.74%。其中:
(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为1.06万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的50%。主要用于职工工会费支出。决算数小于预算数,落实减压支出要求。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为13.83万元,支出决算为13.83万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(三)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为98.12万元,支出决算为60.76万元,完成年初预算的61.92%。主要用于人员经费和单位运行支出。决算数小于预算数,落实减压支出要求。
(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.04万元。主要用于计划生育支出。决算数大于预算数的主要原因是年中安排部分财政拨款预算。
(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。主要用于计生人员术后并发症困难补助。决算数等于预算数,完成支付任务。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.40万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的97.70%。主要用于事业单位医疗支出。决算数小于预算数,落实减压支出要求。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.37万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的48.12%。主要用于职工住房公积金支出。决算数大于预算数,落实减压支出要求。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出89.86万元,其中:人员经费86.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等;公用经费2.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出86.52万元,完成年初预算的66.77%。决算数小于预算数,主要原因是:机构改革,单位核销,于2022年10月并入社保站成为新单位。
(二)商品和服务支出2.86万元,完成年初预算的25.47%。决算数少于预算数,主要原因是:机构改革,单位核销,于2022年10月并入社保站成为新单位。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
流山镇卫生和计划生育服务站2022年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
流山镇卫生和计划生育服务站2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%,与2021年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出预算为4.00万元,支出决算为0万元。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与2021年持平。
公务用车运行费支出预算为4.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与2021年持平。2022年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
公务接待费支出预算为0.25万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%,与2021年持平。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出2.86万元,比年初预算数减少8.37万元,下降74.53%。主要原因是:落实减压支出要求以及机构改革,单位核销,于2022年10月并入社保站成为新单位。比2021年度决算数减少3.55万元,下降55.38%。主要原因是:落实减压支出要求以及机构改革,单位核销,于2022年10月并入社保站成为新单位。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2022年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:公务用车1辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看,项目预算金额0.48万元,项目预算执行金额0.48万元,项目预算执行率100%,得分100分,自评结论一等。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标,对1个项目开展了绩效自评工作,共涉及项目预算金额0.48万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为:
计生人员韦素鲜术后并发症困难补助项目自评综述:全年预算数0.48万元,执行数0.48万元,执行率为100%,自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。