柳州市柳南区法制办2015决算说明
柳州市柳南区法制办2015决算说明
柳州市 柳南区(法制办公室)
2015年部门决算说明
第一部分:柳州市(柳南区法制办公室)概况
一、 主要职责
1、 负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度
2、 负责统筹规划区人民政府的规范性文件制定工作,拟订区人民政府规范性文件制定工作计划,报经区人民政府批准后,组织实施,督促检查。
3、 负责对区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理有关法律草案、法规草案和市政府规范性文件征求意见的答复工作。
4、 起草或者组织起草重要的政府规范性文件草案。
5、 负责政府规范性文件实施后评估;清理、汇编区人民政府制定的规范性文件。
6、 负责区人民政府法律顾问事务。
7、 负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查,指导和监督全区行政执法工作。
8、 按照管理权限,组织行政执法人员的培训、考试工作,管理有关行政执法证件。
9、 办理区政府各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办区人民政府规范性文件呈报市人民政府、区人大常委会备案事宜。
10、 承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;承办因不服区人民政府行政复议决定依法向柳州市申请裁决的案件的答复工作。
11、 开展政府法制宣传、依法行政理论研究。
12、 承办区人民政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
法制办公室属行政单位。法制办公室实有编制3人,现有编制2人。
第二部分:柳州市(柳南区法制办公室)2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算基本支出决算表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
(注:以上报表另附)
第三部分:柳州市(柳南区法制办公室)2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 60.15 万元。
1.财政拨款收入 60.15 万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 60.15 万元。包括:
1.一般公共服务(类) 54.18 万元:主要用于部门办公室及相关机构事务,其中政务公开审判1万元,法制建设53.18万元(按本部门决算类级科目综述)
2.社会保障和就业(类) 2.91 万元:主要用于ⅩⅩ部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类) 3.05 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
柳州市(柳南区法制办公室)2015 年度一般公共预算支出 60.15 万元,其中:基本支出 38.13 万元,项目支出 2.20 万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
柳州市(柳南区法制办公室)2015年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,与上年同期增(减)0 万元;公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增(减) 0万元;公务用车运行支出决算 0 万元,与上年同期增(减)0万元;公务接待费支出决算 0万元,与上年同期增(减)0 万元。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 1.43 万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少 0.97 万元,降低 10 %。主要原因是:支出减少。(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0.97 万元,其中:政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至