柳南区银山街道办事处2015年决算公开情况表1

  发布日期: 2017-06-14 17:35   

摘要

表一Z01 收入支出决算总表(财决01表)
表二Z03 收入决算表(财决03表)
表三Z04 支出决算表(财决04表)
表四Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
表五Z08一般公共预算支出决算表表)
表六Z08-1一般公共预算支出决算明细表
表七Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
表八CS05 部门决算相关信息统计表


工作表 1: 表一Z01 收入支出决算总表(财决01表)








收入支出决算总表




















财决01表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处





2015年度





金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次
1 2 3 栏次
4 5 6 栏次
7 8 9
一、财政拨款收入 1 12,580,468.59 12,580,468.59 12,580,468.59 一、一般公共服务支出 37 3,952,334.19 3,952,334.19 3,952,334.19 一、基本支出 60 3,103,452.23 3,103,452.23 3,103,452.23
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 4,100.00 4,100.00 4,100.00 二、外交支出 38


人员经费 61 2,913,289.40 2,913,289.40 2,913,289.40
二、上级补助收入 3


三、国防支出 39 5,000.00 5,000.00 5,000.00 日常公用经费 62 190,162.83 190,162.83 190,162.83
三、事业收入 4


四、公共安全支出 40 49,929.33 49,929.33 49,929.33 二、项目支出 63 10,846,922.98 10,846,922.98 10,846,922.98
四、经营收入 5


五、教育支出 41


基本建设类项目 64


五、附属单位上缴收入 6


六、科学技术支出 42 40,567.40 40,567.40 40,567.40 行政事业类项目 65 10,846,922.98 10,846,922.98 10,846,922.98
六、其他收入 7


七、文化体育与传媒支出 43 64,459.10 64,459.10 64,459.10 三、上缴上级支出 66



8


八、社会保障和就业支出 44 1,831,424.87 1,831,424.87 1,831,424.87 四、经营支出 67



9


九、医疗卫生与计划生育支出 45 1,305,016.30 1,305,016.30 1,305,016.30 五、对附属单位补助支出 68



10


十、节能环保支出 46



69



11


十一、城乡社区支出 47 6,522,238.02 6,522,238.02 6,522,238.02 支出经济分类 70

12


十二、农林水支出 48


基本支出和项目支出合计 71 13,950,375.21

13


十三、交通运输支出 49


工资福利支出 72 2,774,484.39

14


十四、资源勘探信息等支出 50 9,933.00 9,933.00 9,933.00 商品和服务支出 73 9,778,250.17

15


十五、商业服务业等支出 51


对个人和家庭的补助 74 761,075.43

16


十六、金融支出 52


对企事业单位的补贴 75

17


十七、援助其他地区支出 53


债务利息支出 76

18


十八、国土海洋气象等支出 54


基本建设支出 77

19


十九、住房保障支出 55 165,373.00 165,373.00 165,373.00 其他资本性支出 78 636,565.22

20


二十、粮油物资储备支出 56


其他支出 79

21


二十一、其他支出 57 4,100.00 4,100.00 4,100.00
80



22


二十二、债务还本支出 58



81



23


二十三、债务付息支出 59



82


本年收入合计 24 12,580,468.59 12,580,468.59 12,580,468.59 本年支出合计 83 13,950,375.21 13,950,375.21 13,950,375.21
用事业基金弥补收支差额 25


结余分配 84
年初结转和结余 26 1,491,903.95 1,491,903.95 1,491,903.95 交纳所得税 85
基本支出结转 27 1,491,903.95 提取职工福利基金 86
项目支出结转和结余 28
转入事业基金 87
经营结余 29
其他 88

30


年末结转和结余 89 121,997.33 121,997.33 121,997.33

31


基本支出结转 90 121,997.33

32


项目支出结转和结余 91

33


经营结余 92

34



93



35



94


总计 36 14,072,372.54 14,072,372.54 14,072,372.54 总计 95 14,072,372.54 14,072,372.54 14,072,372.54
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。































— 1 —







工作表 2: 表二Z03 收入决算表(财决03表)







收入决算表













财决03表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处




2015年度


金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 12,580,468.59 12,580,468.59




201 一般公共服务支出 2,582,427.57 2,582,427.57




20101 人大事务 50,867.00 50,867.00




2010102 一般行政管理事务 35,000.00 35,000.00




2010108 代表工作 15,867.00 15,867.00




20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,002,599.91 2,002,599.91




2010301 行政运行 1,733,545.61 1,733,545.61




2010302 一般行政管理事务 263,399.30 263,399.30




2010303 机关服务 5,655.00 5,655.00




20104 发展与改革事务 29,982.00 29,982.00




2010402 一般行政管理事务 29,982.00 29,982.00




20105 统计信息事务 10,662.00 10,662.00




2010508 统计抽样调查 10,662.00 10,662.00




20110 人力资源事务 9,000.00 9,000.00




2011002 一般行政管理事务 9,000.00 9,000.00




20111 纪检监察事务 9,953.00 9,953.00




2011102 一般行政管理事务 9,953.00 9,953.00




20129 群众团体事务 69,176.50 69,176.50




2012902 一般行政管理事务 49,200.00 49,200.00




2012999 其他群众团体事务支出 19,976.50 19,976.50




20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,949.00 4,949.00




2013105 专项业务 4,949.00 4,949.00




20132 组织事务 225,491.16 225,491.16




2013202 一般行政管理事务 128,535.60 128,535.60




2013250 事业运行 3,200.00 3,200.00




2013299 其他组织事务支出 93,755.56 93,755.56




20133 宣传事务 54,887.00 54,887.00




2013302 一般行政管理事务 54,887.00 54,887.00




20134 统战事务 5,000.00 5,000.00




2013401 行政运行 5,000.00 5,000.00




20136 其他共产党事务支出 109,860.00 109,860.00




2013602 一般行政管理事务 109,860.00 109,860.00




203 国防支出 5,000.00 5,000.00




20306 国防动员 5,000.00 5,000.00




2030607 民兵 5,000.00 5,000.00




204 公共安全支出 49,929.33 49,929.33




20402 公安 18,000.00 18,000.00




2040204 治安管理 18,000.00 18,000.00




20406 司法 31,929.33 31,929.33




2040604 基层司法业务 10,000.00 10,000.00




2040605 普法宣传 21,929.33 21,929.33




206 科学技术支出 40,567.40 40,567.40




20607 科学技术普及 40,567.40 40,567.40




2060702 科普活动 32,179.00 32,179.00




2060703 青少年科技活动 8,388.40 8,388.40




207 文化体育与传媒支出 64,459.10 64,459.10




20703 体育 64,459.10 64,459.10




2070308 群众体育 64,459.10 64,459.10




208 社会保障和就业支出 1,831,424.87 1,831,424.87




20801 人力资源和社会保障管理事务 102,627.12 102,627.12




2080104 综合业务管理 45,822.80 45,822.80




2080105 劳动保障监察 56,804.32 56,804.32




20802 民政管理事务 1,438,367.00 1,438,367.00




2080202 一般行政管理事务 48,000.00 48,000.00




2080204 拥军优属 8,400.00 8,400.00




2080207 行政区划和地名管理 12,000.00 12,000.00




2080208 基层政权和社区建设 900,000.00 900,000.00




2080299 其他民政管理事务支出 469,967.00 469,967.00




20805 行政事业单位离退休 2,000.00 2,000.00




2080501 归口管理的行政单位离退休 2,000.00 2,000.00




20807 就业补助 257,783.75 257,783.75




2080705 公益性岗位补贴 257,783.75 257,783.75




20811 残疾人事业 10,647.00 10,647.00




2081199 其他残疾人事业支出 10,647.00 10,647.00




20815 自然灾害生活救助 20,000.00 20,000.00




2081599 其他自然灾害生活救助支出 20,000.00 20,000.00




210 医疗卫生与计划生育支出 1,305,016.30 1,305,016.30




21004 公共卫生 29,454.00 29,454.00




2100409 重大公共卫生专项 17,459.00 17,459.00




2100499 其他公共卫生支出 11,995.00 11,995.00




21005 医疗保障 169,707.42 169,707.42




2100501 行政单位医疗 169,707.42 169,707.42




21007 计划生育事务 1,086,794.88 1,086,794.88




2100716 计划生育机构 252,440.87 252,440.87




2100717 计划生育服务 834,354.01 834,354.01




21010 食品和药品监督管理事务 19,060.00 19,060.00




2101002 一般行政管理事务 19,060.00 19,060.00




212 城乡社区支出 6,522,238.02 6,522,238.02




21201 城乡社区管理事务 6,416,561.02 6,416,561.02




2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,416,561.02 6,416,561.02




21205 城乡社区环境卫生 105,677.00 105,677.00




2120501 城乡社区环境卫生 105,677.00 105,677.00




215 资源勘探信息等支出 9,933.00 9,933.00




21505 工业和信息产业监管 9,933.00 9,933.00




2150502 一般行政管理事务 9,933.00 9,933.00




221 住房保障支出 165,373.00 165,373.00




22102 住房改革支出 165,373.00 165,373.00




2210201 住房公积金 165,373.00 165,373.00




229 其他支出 4,100.00 4,100.00




22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 4,100.00 4,100.00




2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 4,100.00 4,100.00





















—4.%d —




工作表 3: 表三Z04 支出决算表(财决04表)






支出决算表












财决04表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处



2015年度


金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 13,950,375.21 3,103,452.23 10,846,922.98


201 一般公共服务支出 3,952,334.19 3,103,452.23 848,881.96


20101 人大事务 50,867.00
50,867.00


2010102 一般行政管理事务 35,000.00
35,000.00


2010108 代表工作 15,867.00
15,867.00


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,372,506.53 3,103,452.23 269,054.30


2010301 行政运行 3,103,452.23 3,103,452.23



2010302 一般行政管理事务 263,399.30
263,399.30


2010303 机关服务 5,655.00
5,655.00


20104 发展与改革事务 29,982.00
29,982.00


2010402 一般行政管理事务 29,982.00
29,982.00


20105 统计信息事务 10,662.00
10,662.00


2010508 统计抽样调查 10,662.00
10,662.00


20110 人力资源事务 9,000.00
9,000.00


2011002 一般行政管理事务 9,000.00
9,000.00


20111 纪检监察事务 9,953.00
9,953.00


2011102 一般行政管理事务 9,953.00
9,953.00


20129 群众团体事务 69,176.50
69,176.50


2012902 一般行政管理事务 49,200.00
49,200.00


2012999 其他群众团体事务支出 19,976.50
19,976.50


20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,949.00
4,949.00


2013105 专项业务 4,949.00
4,949.00


20132 组织事务 225,491.16
225,491.16


2013202 一般行政管理事务 128,535.60
128,535.60


2013250 事业运行 3,200.00
3,200.00


2013299 其他组织事务支出 93,755.56
93,755.56


20133 宣传事务 54,887.00
54,887.00


2013302 一般行政管理事务 54,887.00
54,887.00


20134 统战事务 5,000.00
5,000.00


2013401 行政运行 5,000.00
5,000.00


20136 其他共产党事务支出 109,860.00
109,860.00


2013602 一般行政管理事务 109,860.00
109,860.00


203 国防支出 5,000.00
5,000.00


20306 国防动员 5,000.00
5,000.00


2030607 民兵 5,000.00
5,000.00


204 公共安全支出 49,929.33
49,929.33


20402 公安 18,000.00
18,000.00


2040204 治安管理 18,000.00
18,000.00


20406 司法 31,929.33
31,929.33


2040604 基层司法业务 10,000.00
10,000.00


2040605 普法宣传 21,929.33
21,929.33


206 科学技术支出 40,567.40
40,567.40


20607 科学技术普及 40,567.40
40,567.40


2060702 科普活动 32,179.00
32,179.00


2060703 青少年科技活动 8,388.40
8,388.40


207 文化体育与传媒支出 64,459.10
64,459.10


20703 体育 64,459.10
64,459.10


2070308 群众体育 64,459.10
64,459.10


208 社会保障和就业支出 1,831,424.87
1,831,424.87


20801 人力资源和社会保障管理事务 102,627.12
102,627.12


2080104 综合业务管理 45,822.80
45,822.80


2080105 劳动保障监察 56,804.32
56,804.32


20802 民政管理事务 1,438,367.00
1,438,367.00


2080202 一般行政管理事务 48,000.00
48,000.00


2080204 拥军优属 8,400.00
8,400.00


2080207 行政区划和地名管理 12,000.00
12,000.00


2080208 基层政权和社区建设 900,000.00
900,000.00


2080299 其他民政管理事务支出 469,967.00
469,967.00


20805 行政事业单位离退休 2,000.00
2,000.00


2080501 归口管理的行政单位离退休 2,000.00
2,000.00


20807 就业补助 257,783.75
257,783.75


2080705 公益性岗位补贴 257,783.75
257,783.75


20811 残疾人事业 10,647.00
10,647.00


2081199 其他残疾人事业支出 10,647.00
10,647.00


20815 自然灾害生活救助 20,000.00
20,000.00


2081599 其他自然灾害生活救助支出 20,000.00
20,000.00


210 医疗卫生与计划生育支出 1,305,016.30
1,305,016.30


21004 公共卫生 29,454.00
29,454.00


2100409 重大公共卫生专项 17,459.00
17,459.00


2100499 其他公共卫生支出 11,995.00
11,995.00


21005 医疗保障 169,707.42
169,707.42


2100501 行政单位医疗 169,707.42
169,707.42


21007 计划生育事务 1,086,794.88
1,086,794.88


2100716 计划生育机构 252,440.87
252,440.87


2100717 计划生育服务 834,354.01
834,354.01


21010 食品和药品监督管理事务 19,060.00
19,060.00


2101002 一般行政管理事务 19,060.00
19,060.00


212 城乡社区支出 6,522,238.02
6,522,238.02


21201 城乡社区管理事务 6,416,561.02
6,416,561.02


2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,416,561.02
6,416,561.02


21205 城乡社区环境卫生 105,677.00
105,677.00


2120501 城乡社区环境卫生 105,677.00
105,677.00


215 资源勘探信息等支出 9,933.00
9,933.00


21505 工业和信息产业监管 9,933.00
9,933.00


2150502 一般行政管理事务 9,933.00
9,933.00


221 住房保障支出 165,373.00
165,373.00


22102 住房改革支出 165,373.00
165,373.00


2210201 住房公积金 165,373.00
165,373.00


229 其他支出 4,100.00
4,100.00


22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 4,100.00
4,100.00


2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 4,100.00
4,100.00

















— 4.%d —




工作表 4: 表四Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)












一般公共预算财政拨款收入支出决算表






























财决07表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处









2015年度








金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计



12,576,368.59 1,733,545.61 10,842,822.98
12,576,368.59 1,733,545.61 1,543,382.78 190,162.83 10,842,822.98




201 一般公共服务支出



2,582,427.57 1,733,545.61 848,881.96
2,582,427.57 1,733,545.61 1,543,382.78 190,162.83 848,881.96




20101 人大事务



50,867.00
50,867.00
50,867.00


50,867.00




2010102 一般行政管理事务



35,000.00
35,000.00
35,000.00


35,000.00




2010108 代表工作



15,867.00
15,867.00
15,867.00


15,867.00




20103 政府办公厅(室)及相关机构事务



2,002,599.91 1,733,545.61 269,054.30
2,002,599.91 1,733,545.61 1,543,382.78 190,162.83 269,054.30




2010301 行政运行



1,733,545.61 1,733,545.61

1,733,545.61 1,733,545.61 1,543,382.78 190,162.83





2010302 一般行政管理事务



263,399.30
263,399.30
263,399.30


263,399.30




2010303 机关服务



5,655.00
5,655.00
5,655.00


5,655.00




20104 发展与改革事务



29,982.00
29,982.00
29,982.00


29,982.00




2010402 一般行政管理事务



29,982.00
29,982.00
29,982.00


29,982.00




20105 统计信息事务



10,662.00
10,662.00
10,662.00


10,662.00




2010508 统计抽样调查



10,662.00
10,662.00
10,662.00


10,662.00




20110 人力资源事务



9,000.00
9,000.00
9,000.00


9,000.00




2011002 一般行政管理事务



9,000.00
9,000.00
9,000.00


9,000.00




20111 纪检监察事务



9,953.00
9,953.00
9,953.00


9,953.00




2011102 一般行政管理事务



9,953.00
9,953.00
9,953.00


9,953.00




20129 群众团体事务



69,176.50
69,176.50
69,176.50


69,176.50




2012902 一般行政管理事务



49,200.00
49,200.00
49,200.00


49,200.00




2012999 其他群众团体事务支出



19,976.50
19,976.50
19,976.50


19,976.50




20131 党委办公厅(室)及相关机构事务



4,949.00
4,949.00
4,949.00


4,949.00




2013105 专项业务



4,949.00
4,949.00
4,949.00


4,949.00




20132 组织事务



225,491.16
225,491.16
225,491.16


225,491.16




2013202 一般行政管理事务



128,535.60
128,535.60
128,535.60


128,535.60




2013250 事业运行



3,200.00
3,200.00
3,200.00


3,200.00




2013299 其他组织事务支出



93,755.56
93,755.56
93,755.56


93,755.56




20133 宣传事务



54,887.00
54,887.00
54,887.00


54,887.00




2013302 一般行政管理事务



54,887.00
54,887.00
54,887.00


54,887.00




20134 统战事务



5,000.00
5,000.00
5,000.00


5,000.00




2013401 行政运行



5,000.00
5,000.00
5,000.00


5,000.00




20136 其他共产党事务支出



109,860.00
109,860.00
109,860.00


109,860.00




2013602 一般行政管理事务



109,860.00
109,860.00
109,860.00


109,860.00




203 国防支出



5,000.00
5,000.00
5,000.00


5,000.00




20306 国防动员



5,000.00
5,000.00
5,000.00


5,000.00




2030607 民兵



5,000.00
5,000.00
5,000.00


5,000.00




204 公共安全支出



49,929.33
49,929.33
49,929.33


49,929.33




20402 公安



18,000.00
18,000.00
18,000.00


18,000.00




2040204 治安管理



18,000.00
18,000.00
18,000.00


18,000.00




20406 司法



31,929.33
31,929.33
31,929.33


31,929.33




2040604 基层司法业务



10,000.00
10,000.00
10,000.00


10,000.00




2040605 普法宣传



21,929.33
21,929.33
21,929.33


21,929.33




206 科学技术支出



40,567.40
40,567.40
40,567.40


40,567.40




20607 科学技术普及



40,567.40
40,567.40
40,567.40


40,567.40




2060702 科普活动



32,179.00
32,179.00
32,179.00


32,179.00




2060703 青少年科技活动



8,388.40
8,388.40
8,388.40


8,388.40




207 文化体育与传媒支出



64,459.10
64,459.10
64,459.10


64,459.10




20703 体育



64,459.10
64,459.10
64,459.10


64,459.10




2070308 群众体育



64,459.10
64,459.10
64,459.10


64,459.10




208 社会保障和就业支出



1,831,424.87
1,831,424.87
1,831,424.87


1,831,424.87




20801 人力资源和社会保障管理事务



102,627.12
102,627.12
102,627.12


102,627.12




2080104 综合业务管理



45,822.80
45,822.80
45,822.80


45,822.80




2080105 劳动保障监察



56,804.32
56,804.32
56,804.32


56,804.32




20802 民政管理事务



1,438,367.00
1,438,367.00
1,438,367.00


1,438,367.00




2080202 一般行政管理事务



48,000.00
48,000.00
48,000.00


48,000.00




2080204 拥军优属



8,400.00
8,400.00
8,400.00


8,400.00




2080207 行政区划和地名管理



12,000.00
12,000.00
12,000.00


12,000.00




2080208 基层政权和社区建设



900,000.00
900,000.00
900,000.00


900,000.00




2080299 其他民政管理事务支出



469,967.00
469,967.00
469,967.00


469,967.00




20805 行政事业单位离退休



2,000.00
2,000.00
2,000.00


2,000.00




2080501 归口管理的行政单位离退休



2,000.00
2,000.00
2,000.00


2,000.00




20807 就业补助



257,783.75
257,783.75
257,783.75


257,783.75




2080705 公益性岗位补贴



257,783.75
257,783.75
257,783.75


257,783.75




20811 残疾人事业



10,647.00
10,647.00
10,647.00


10,647.00




2081199 其他残疾人事业支出



10,647.00
10,647.00
10,647.00


10,647.00




20815 自然灾害生活救助



20,000.00
20,000.00
20,000.00


20,000.00




2081599 其他自然灾害生活救助支出



20,000.00
20,000.00
20,000.00


20,000.00




210 医疗卫生与计划生育支出



1,305,016.30
1,305,016.30
1,305,016.30


1,305,016.30




21004 公共卫生



29,454.00
29,454.00
29,454.00


29,454.00




2100409 重大公共卫生专项



17,459.00
17,459.00
17,459.00


17,459.00




2100499 其他公共卫生支出



11,995.00
11,995.00
11,995.00


11,995.00




21005 医疗保障



169,707.42
169,707.42
169,707.42


169,707.42




2100501 行政单位医疗



169,707.42
169,707.42
169,707.42


169,707.42




21007 计划生育事务



1,086,794.88
1,086,794.88
1,086,794.88


1,086,794.88




2100716 计划生育机构



252,440.87
252,440.87
252,440.87


252,440.87




2100717 计划生育服务



834,354.01
834,354.01
834,354.01


834,354.01




21010 食品和药品监督管理事务



19,060.00
19,060.00
19,060.00


19,060.00




2101002 一般行政管理事务



19,060.00
19,060.00
19,060.00


19,060.00




212 城乡社区支出



6,522,238.02
6,522,238.02
6,522,238.02


6,522,238.02




21201 城乡社区管理事务



6,416,561.02
6,416,561.02
6,416,561.02


6,416,561.02




2120199 其他城乡社区管理事务支出



6,416,561.02
6,416,561.02
6,416,561.02


6,416,561.02




21205 城乡社区环境卫生



105,677.00
105,677.00
105,677.00


105,677.00




2120501 城乡社区环境卫生



105,677.00
105,677.00
105,677.00


105,677.00




215 资源勘探信息等支出



9,933.00
9,933.00
9,933.00


9,933.00




21505 工业和信息产业监管



9,933.00
9,933.00
9,933.00


9,933.00




2150502 一般行政管理事务



9,933.00
9,933.00
9,933.00


9,933.00




221 住房保障支出



165,373.00
165,373.00
165,373.00


165,373.00




22102 住房改革支出



165,373.00
165,373.00
165,373.00


165,373.00




2210201 住房公积金



165,373.00
165,373.00
165,373.00


165,373.00





































— 12.%d —










工作表 5: 表五Z08一般公共预算支出决算表表)

















































一般公共预算财政拨款支出决算明细表













































































































































财决08表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处














































2015年度













































金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 12,576,368.59 1,404,577.77 979,253.75

425,324.02


9,778,250.17 568,827.74 25,493.50

7,312.62 63,842.22 29,851.47
825.00 8,135.50
25,630.00 92,510.00 200.00 36,391.00 375.00


7,674,671.97 674,423.65 15,197.84



554,562.66 756,975.43
94,163.20





32,730.00
165,373.00

464,709.23










636,565.22
73,499.00

562,573.70








492.52











201 一般公共服务支出 2,582,427.57 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


992,645.79 118,066.60 7,500.00

3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 4,170.50
1,020.00

15,724.00 375.00


466,526.76 164,725.40 15,197.84



150,218.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23










46,399.00
46,399.00
























20101 人大事务 50,867.00







15,867.00 1,735.00
























14,132.00

























35,000.00
35,000.00
























2010102 一般行政管理事务 35,000.00





























































35,000.00
35,000.00
























2010108 代表工作 15,867.00







15,867.00 1,735.00
























14,132.00





















































20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,002,599.91 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


459,217.13 38,083.40


3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 3,119.00
1,020.00

200.00 375.00


331,549.20 4,200.00 15,197.84



16,351.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23






































2010301 行政运行 1,733,545.61 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


190,162.83 37,588.40


3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 3,119.00
1,020.00

200.00 375.00


68,149.90
15,197.84



15,391.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23






































2010302 一般行政管理事务 263,399.30







263,399.30


















263,399.30




























































2010303 机关服务 5,655.00







5,655.00 495.00


















4,200.00




960.00





















































20104 发展与改革事务 29,982.00







29,982.00 483.00












1,139.00










28,360.00





















































2010402 一般行政管理事务 29,982.00







29,982.00 483.00












1,139.00










28,360.00





















































20105 统计信息事务 10,662.00







10,662.00 390.00


















2,610.00




7,662.00





















































2010508 统计抽样调查 10,662.00







10,662.00 390.00


















2,610.00




7,662.00





















































20110 人力资源事务 9,000.00







9,000.00 768.00


















1,050.00




7,182.00





















































2011002 一般行政管理事务 9,000.00







9,000.00 768.00


















1,050.00




7,182.00





















































20111 纪检监察事务 9,953.00







7,103.00 1,322.00







530.00









1,450.00




3,801.00

























2,850.00
2,850.00
























2011102 一般行政管理事务 9,953.00







7,103.00 1,322.00







530.00









1,450.00




3,801.00

























2,850.00
2,850.00
























20129 群众团体事务 69,176.50







69,176.50








161.50



7,800.00



7,000.00 24,000.00




30,215.00





















































2012902 一般行政管理事务 49,200.00







49,200.00


















6,400.00 24,000.00




18,800.00





















































2012999 其他群众团体事务支出 19,976.50







19,976.50








161.50



7,800.00



600.00





11,415.00





















































20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,949.00







250.00 250.00



















































4,699.00
4,699.00
























2013105 专项业务 4,949.00







250.00 250.00



















































4,699.00
4,699.00
























20132 组织事务 225,491.16







221,641.16 49,235.20












6,585.00



109,427.56 29,978.40




26,415.00

























3,850.00
3,850.00
























2013202 一般行政管理事务 128,535.60







124,685.60 46,373.20












6,585.00



15,672.00 29,978.40




26,077.00

























3,850.00
3,850.00
























2013250 事业运行 3,200.00







3,200.00 2,862.00
























338.00





















































2013299 其他组织事务支出 93,755.56







93,755.56


















93,755.56




























































20133 宣传事务 54,887.00







54,887.00



















48,157.00




6,730.00





















































2013302 一般行政管理事务 54,887.00







54,887.00



















48,157.00




6,730.00





















































20134 统战事务 5,000.00







5,000.00 280.00

















450.00





4,270.00





















































2013401 行政运行 5,000.00







5,000.00 280.00

















450.00





4,270.00





















































20136 其他共产党事务支出 109,860.00







109,860.00 25,520.00 7,500.00






360.00








18,100.00 53,280.00




5,100.00





















































2013602 一般行政管理事务 109,860.00







109,860.00 25,520.00 7,500.00






360.00








18,100.00 53,280.00




5,100.00





















































203 国防支出 5,000.00







5,000.00


















600.00 4,000.00




400.00





















































20306 国防动员 5,000.00







5,000.00


















600.00 4,000.00




400.00





















































2030607 民兵 5,000.00







5,000.00


















600.00 4,000.00




400.00





















































204 公共安全支出 49,929.33







31,929.33 6,890.00 4,000.00

419.37 2,840.61

180.00 2,291.00
385.00

1,000.00




12,880.00




1,043.35 18,000.00












18,000.00






































20402 公安 18,000.00



































18,000.00












18,000.00






































2040204 治安管理 18,000.00



































18,000.00












18,000.00






































20406 司法 31,929.33







31,929.33 6,890.00 4,000.00

419.37 2,840.61

180.00 2,291.00
385.00

1,000.00




12,880.00




1,043.35





















































2040604 基层司法业务 10,000.00







10,000.00 6,000.00


















4,000.00



























































2040605 普法宣传 21,929.33







21,929.33 890.00 4,000.00

419.37 2,840.61

180.00 2,291.00
385.00

1,000.00




8,880.00




1,043.35





















































206 科学技术支出 40,567.40







40,567.40 3,495.00 5,700.00
















4,150.00 6,762.00




20,460.40





















































20607 科学技术普及 40,567.40







40,567.40 3,495.00 5,700.00
















4,150.00 6,762.00




20,460.40





















































2060702 科普活动 32,179.00







32,179.00 3,495.00 5,700.00
















4,150.00 2,026.00




16,808.00





















































2060703 青少年科技活动 8,388.40







8,388.40



















4,736.00




3,652.40





















































207 文化体育与传媒支出 64,459.10







64,459.10 2,910.00

















7,580.00 18,020.00




35,949.10





















































20703 体育 64,459.10







64,459.10 2,910.00

















7,580.00 18,020.00




35,949.10





















































2070308 群众体育 64,459.10







64,459.10 2,910.00

















7,580.00 18,020.00




35,949.10





















































208 社会保障和就业支出 1,831,424.87







1,210,251.17 149,445.95 640.00



650.00

1,674.00
22,775.00
200.00 7,095.00



462,863.07 445,794.25




119,113.90 58,600.00












58,600.00










562,573.70



562,573.70





















20801 人力资源和社会保障管理事务 102,627.12







102,627.12 24,545.80 640.00



650.00

1,674.00


200.00 3,330.00



56,804.32 7,550.00




7,233.00





















































2080104 综合业务管理 45,822.80







45,822.80 24,545.80 640.00



650.00

1,674.00


200.00 3,330.00




7,550.00




7,233.00





















































2080105 劳动保障监察 56,804.32







56,804.32


















56,804.32




























































20802 民政管理事务 1,438,367.00







818,393.30 116,158.15









22,775.00






141,903.00 437,441.65




100,115.50 57,400.00












57,400.00










562,573.70



562,573.70





















2080202 一般行政管理事务 48,000.00







8,000.00 467.00

















7,533.00






40,000.00












40,000.00






































2080204 拥军优属 8,400.00



































8,400.00












8,400.00






































2080207 行政区划和地名管理 12,000.00







12,000.00 8,142.50

















3,600.00





257.50





















































2080208 基层政权和社区建设 900,000.00







558,336.18 87,581.65









22,775.00






100,820.00 262,320.00




84,839.53

























341,663.82



341,663.82





















2080299 其他民政管理事务支出 469,967.00







240,057.12 19,967.00

















29,950.00 175,121.65




15,018.47 9,000.00












9,000.00










220,909.88



220,909.88





















20805 行政事业单位离退休 2,000.00







800.00

























800.00 1,200.00












1,200.00






































2080501 归口管理的行政单位离退休 2,000.00







800.00

























800.00 1,200.00












1,200.00






































20807 就业补助 257,783.75







257,783.75


















257,783.75




























































2080705 公益性岗位补贴 257,783.75







257,783.75


















257,783.75




























































20811 残疾人事业 10,647.00







10,647.00 60.00












3,765.00



6,372.00





450.00





















































2081199 其他残疾人事业支出 10,647.00







10,647.00 60.00












3,765.00



6,372.00





450.00





















































20815 自然灾害生活救助 20,000.00







20,000.00 8,682.00


















802.60




10,515.40





















































2081599 其他自然灾害生活救助支出 20,000.00







20,000.00 8,682.00


















802.60




10,515.40





















































210 医疗卫生与计划生育支出 1,305,016.30 169,707.42


169,707.42


909,686.36 134,060.38 5,543.50



6,680.00



1,450.00

12,572.00



629,523.88 6,915.00




112,941.60 198,030.00







32,730.00



165,300.00










27,592.52
27,100.00











492.52











21004 公共卫生 29,454.00







29,454.00 8,910.00

















7,550.00





12,994.00





















































2100409 重大公共卫生专项 17,459.00







17,459.00 4,470.00

















3,200.00





9,789.00





















































2100499 其他公共卫生支出 11,995.00







11,995.00 4,440.00

















4,350.00





3,205.00





















































21005 医疗保障 169,707.42 169,707.42


169,707.42




















































































2100501 行政单位医疗 169,707.42 169,707.42


169,707.42




















































































21007 计划生育事务 1,086,794.88







861,172.36 125,150.38 5,543.50



6,680.00



1,450.00

12,572.00



603,073.88 6,915.00




99,787.60 198,030.00







32,730.00



165,300.00










27,592.52
27,100.00











492.52











2100716 计划生育机构 252,440.87







225,110.87 23,286.30 4,373.50



6,680.00



1,450.00

11,972.00



125,691.27 6,915.00




44,742.80 230.00












230.00










27,100.00
27,100.00
























2100717 计划生育服务 834,354.01







636,061.49 101,864.08 1,170.00











600.00



477,382.61





55,044.80 197,800.00







32,730.00



165,070.00










492.52













492.52











21010 食品和药品监督管理事务 19,060.00







19,060.00


















18,900.00





160.00





















































2101002 一般行政管理事务 19,060.00







19,060.00


















18,900.00





160.00





















































212 城乡社区支出 6,522,238.02







6,513,778.02 153,486.81 2,110.00

2,934.04 34,257.61 4,703.06
45.00


92,510.00





6,103,428.26 15,327.00




104,976.24 8,460.00












8,460.00






































21201 城乡社区管理事务 6,416,561.02







6,408,101.02 153,486.81 2,110.00

2,934.04 34,257.61 4,703.06
45.00


92,510.00





6,048,611.26 11,327.00




58,116.24 8,460.00












8,460.00






































2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,416,561.02







6,408,101.02 153,486.81 2,110.00

2,934.04 34,257.61 4,703.06
45.00


92,510.00





6,048,611.26 11,327.00




58,116.24 8,460.00












8,460.00






































21205 城乡社区环境卫生 105,677.00







105,677.00


















54,817.00 4,000.00




46,860.00





















































2120501 城乡社区环境卫生 105,677.00







105,677.00


















54,817.00 4,000.00




46,860.00





















































215 资源勘探信息等支出 9,933.00







9,933.00 473.00
























9,460.00





















































21505 工业和信息产业监管 9,933.00







9,933.00 473.00
























9,460.00





















































2150502 一般行政管理事务 9,933.00







9,933.00 473.00
























9,460.00





















































221 住房保障支出 165,373.00



































165,373.00









165,373.00









































22102 住房改革支出 165,373.00



































165,373.00









165,373.00









































2210201 住房公积金 165,373.00



































165,373.00









165,373.00









































229 其他支出


























































































22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


























































































2296002 用于社会福利的彩票公益金支出


























































































注:本表为自动生成表。











































































































































































































































— 13.%d —















































工作表 6: 表六Z08-1一般公共预算支出决算明细表

















































一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表













































































































































财决08-1表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处














































2015年度













































金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 1,733,545.61 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


190,162.83 37,588.40


3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 3,119.00
1,020.00

200.00 375.00


68,149.90
15,197.84



15,391.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23
























201 一般公共服务支出 1,733,545.61 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


190,162.83 37,588.40


3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 3,119.00
1,020.00

200.00 375.00


68,149.90
15,197.84



15,391.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23
























20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,733,545.61 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


190,162.83 37,588.40


3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 3,119.00
1,020.00

200.00 375.00


68,149.90
15,197.84



15,391.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23
























2010301 行政运行 1,733,545.61 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


190,162.83 37,588.40


3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 3,119.00
1,020.00

200.00 375.00


68,149.90
15,197.84



15,391.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23



















































































































































































































































































































































































































































































































































































— 14.%d —















































工作表 7: 表七Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)












政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






























财决09表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处









2015年度








金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计



4,100.00
4,100.00
4,100.00


4,100.00




229 其他支出



4,100.00
4,100.00
4,100.00


4,100.00




22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出



4,100.00
4,100.00
4,100.00


4,100.00




2296002 用于社会福利的彩票公益金支出



4,100.00
4,100.00
4,100.00


4,100.00









































































































































— 16.%d —










工作表 8: 表八CS05 部门决算相关信息统计表




部门决算相关信息统计表

编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处

2015年度
金额单位:元
项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 栏 次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 190,162.83
(一)支出合计 2 375.00 (一)行政单位 20 190,162.83
1.因公出国(境)费 3
(二)参照公务员法管理事业单位 21
2.公务用车购置及运行维护费 4

22  
(1)公务用车购置费 5
三、国有资产占用情况 23
(2)公务用车运行维护费 6
(一)车辆数合计(辆) 24
3.公务接待费 7 375.00 1.部级领导干部用车 25
(1)国内接待费 8 375.00 2.一般公务用车 26
(2)国(境)外接待费 9
3.一般执法执勤用车 27
(二)相关统计数 10 4.特种专业技术用车 28
1.因公出国(境)团组数(个) 11
5.其他用车 29
2.因公出国(境)人次数(人) 12
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30
3.公务用车购置数(辆) 13
  31  
4.公务用车保有量(辆) 14
  32  
5.国内公务接待批次(个) 15 1   33  
6.国内公务接待人次(人) 16 8   34  
7.国(境)外公务接待批次(个) 17
  35  
8.国(境)外公务接待人次(人) 18
  36  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致;
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

×
×
其他
柳南区银山街道办事处2015年决算公开情况表1
来源: 时间:2017-06-14 17:35

摘要

表一Z01 收入支出决算总表(财决01表)
表二Z03 收入决算表(财决03表)
表三Z04 支出决算表(财决04表)
表四Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
表五Z08一般公共预算支出决算表表)
表六Z08-1一般公共预算支出决算明细表
表七Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
表八CS05 部门决算相关信息统计表


工作表 1: 表一Z01 收入支出决算总表(财决01表)








收入支出决算总表




















财决01表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处





2015年度





金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次
1 2 3 栏次
4 5 6 栏次
7 8 9
一、财政拨款收入 1 12,580,468.59 12,580,468.59 12,580,468.59 一、一般公共服务支出 37 3,952,334.19 3,952,334.19 3,952,334.19 一、基本支出 60 3,103,452.23 3,103,452.23 3,103,452.23
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 4,100.00 4,100.00 4,100.00 二、外交支出 38


人员经费 61 2,913,289.40 2,913,289.40 2,913,289.40
二、上级补助收入 3


三、国防支出 39 5,000.00 5,000.00 5,000.00 日常公用经费 62 190,162.83 190,162.83 190,162.83
三、事业收入 4


四、公共安全支出 40 49,929.33 49,929.33 49,929.33 二、项目支出 63 10,846,922.98 10,846,922.98 10,846,922.98
四、经营收入 5


五、教育支出 41


基本建设类项目 64


五、附属单位上缴收入 6


六、科学技术支出 42 40,567.40 40,567.40 40,567.40 行政事业类项目 65 10,846,922.98 10,846,922.98 10,846,922.98
六、其他收入 7


七、文化体育与传媒支出 43 64,459.10 64,459.10 64,459.10 三、上缴上级支出 66



8


八、社会保障和就业支出 44 1,831,424.87 1,831,424.87 1,831,424.87 四、经营支出 67



9


九、医疗卫生与计划生育支出 45 1,305,016.30 1,305,016.30 1,305,016.30 五、对附属单位补助支出 68



10


十、节能环保支出 46



69



11


十一、城乡社区支出 47 6,522,238.02 6,522,238.02 6,522,238.02 支出经济分类 70

12


十二、农林水支出 48


基本支出和项目支出合计 71 13,950,375.21

13


十三、交通运输支出 49


工资福利支出 72 2,774,484.39

14


十四、资源勘探信息等支出 50 9,933.00 9,933.00 9,933.00 商品和服务支出 73 9,778,250.17

15


十五、商业服务业等支出 51


对个人和家庭的补助 74 761,075.43

16


十六、金融支出 52


对企事业单位的补贴 75

17


十七、援助其他地区支出 53


债务利息支出 76

18


十八、国土海洋气象等支出 54


基本建设支出 77

19


十九、住房保障支出 55 165,373.00 165,373.00 165,373.00 其他资本性支出 78 636,565.22

20


二十、粮油物资储备支出 56


其他支出 79

21


二十一、其他支出 57 4,100.00 4,100.00 4,100.00
80



22


二十二、债务还本支出 58



81



23


二十三、债务付息支出 59



82


本年收入合计 24 12,580,468.59 12,580,468.59 12,580,468.59 本年支出合计 83 13,950,375.21 13,950,375.21 13,950,375.21
用事业基金弥补收支差额 25


结余分配 84
年初结转和结余 26 1,491,903.95 1,491,903.95 1,491,903.95 交纳所得税 85
基本支出结转 27 1,491,903.95 提取职工福利基金 86
项目支出结转和结余 28
转入事业基金 87
经营结余 29
其他 88

30


年末结转和结余 89 121,997.33 121,997.33 121,997.33

31


基本支出结转 90 121,997.33

32


项目支出结转和结余 91

33


经营结余 92

34



93



35



94


总计 36 14,072,372.54 14,072,372.54 14,072,372.54 总计 95 14,072,372.54 14,072,372.54 14,072,372.54
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。































— 1 —







工作表 2: 表二Z03 收入决算表(财决03表)







收入决算表













财决03表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处




2015年度


金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 12,580,468.59 12,580,468.59




201 一般公共服务支出 2,582,427.57 2,582,427.57




20101 人大事务 50,867.00 50,867.00




2010102 一般行政管理事务 35,000.00 35,000.00




2010108 代表工作 15,867.00 15,867.00




20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,002,599.91 2,002,599.91




2010301 行政运行 1,733,545.61 1,733,545.61




2010302 一般行政管理事务 263,399.30 263,399.30




2010303 机关服务 5,655.00 5,655.00




20104 发展与改革事务 29,982.00 29,982.00




2010402 一般行政管理事务 29,982.00 29,982.00




20105 统计信息事务 10,662.00 10,662.00




2010508 统计抽样调查 10,662.00 10,662.00




20110 人力资源事务 9,000.00 9,000.00




2011002 一般行政管理事务 9,000.00 9,000.00




20111 纪检监察事务 9,953.00 9,953.00




2011102 一般行政管理事务 9,953.00 9,953.00




20129 群众团体事务 69,176.50 69,176.50




2012902 一般行政管理事务 49,200.00 49,200.00




2012999 其他群众团体事务支出 19,976.50 19,976.50




20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,949.00 4,949.00




2013105 专项业务 4,949.00 4,949.00




20132 组织事务 225,491.16 225,491.16




2013202 一般行政管理事务 128,535.60 128,535.60




2013250 事业运行 3,200.00 3,200.00




2013299 其他组织事务支出 93,755.56 93,755.56




20133 宣传事务 54,887.00 54,887.00




2013302 一般行政管理事务 54,887.00 54,887.00




20134 统战事务 5,000.00 5,000.00




2013401 行政运行 5,000.00 5,000.00




20136 其他共产党事务支出 109,860.00 109,860.00




2013602 一般行政管理事务 109,860.00 109,860.00




203 国防支出 5,000.00 5,000.00




20306 国防动员 5,000.00 5,000.00




2030607 民兵 5,000.00 5,000.00




204 公共安全支出 49,929.33 49,929.33




20402 公安 18,000.00 18,000.00




2040204 治安管理 18,000.00 18,000.00




20406 司法 31,929.33 31,929.33




2040604 基层司法业务 10,000.00 10,000.00




2040605 普法宣传 21,929.33 21,929.33




206 科学技术支出 40,567.40 40,567.40




20607 科学技术普及 40,567.40 40,567.40




2060702 科普活动 32,179.00 32,179.00




2060703 青少年科技活动 8,388.40 8,388.40




207 文化体育与传媒支出 64,459.10 64,459.10




20703 体育 64,459.10 64,459.10




2070308 群众体育 64,459.10 64,459.10




208 社会保障和就业支出 1,831,424.87 1,831,424.87




20801 人力资源和社会保障管理事务 102,627.12 102,627.12




2080104 综合业务管理 45,822.80 45,822.80




2080105 劳动保障监察 56,804.32 56,804.32




20802 民政管理事务 1,438,367.00 1,438,367.00




2080202 一般行政管理事务 48,000.00 48,000.00




2080204 拥军优属 8,400.00 8,400.00




2080207 行政区划和地名管理 12,000.00 12,000.00




2080208 基层政权和社区建设 900,000.00 900,000.00




2080299 其他民政管理事务支出 469,967.00 469,967.00




20805 行政事业单位离退休 2,000.00 2,000.00




2080501 归口管理的行政单位离退休 2,000.00 2,000.00




20807 就业补助 257,783.75 257,783.75




2080705 公益性岗位补贴 257,783.75 257,783.75




20811 残疾人事业 10,647.00 10,647.00




2081199 其他残疾人事业支出 10,647.00 10,647.00




20815 自然灾害生活救助 20,000.00 20,000.00




2081599 其他自然灾害生活救助支出 20,000.00 20,000.00




210 医疗卫生与计划生育支出 1,305,016.30 1,305,016.30




21004 公共卫生 29,454.00 29,454.00




2100409 重大公共卫生专项 17,459.00 17,459.00




2100499 其他公共卫生支出 11,995.00 11,995.00




21005 医疗保障 169,707.42 169,707.42




2100501 行政单位医疗 169,707.42 169,707.42




21007 计划生育事务 1,086,794.88 1,086,794.88




2100716 计划生育机构 252,440.87 252,440.87




2100717 计划生育服务 834,354.01 834,354.01




21010 食品和药品监督管理事务 19,060.00 19,060.00




2101002 一般行政管理事务 19,060.00 19,060.00




212 城乡社区支出 6,522,238.02 6,522,238.02




21201 城乡社区管理事务 6,416,561.02 6,416,561.02




2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,416,561.02 6,416,561.02




21205 城乡社区环境卫生 105,677.00 105,677.00




2120501 城乡社区环境卫生 105,677.00 105,677.00




215 资源勘探信息等支出 9,933.00 9,933.00




21505 工业和信息产业监管 9,933.00 9,933.00




2150502 一般行政管理事务 9,933.00 9,933.00




221 住房保障支出 165,373.00 165,373.00




22102 住房改革支出 165,373.00 165,373.00




2210201 住房公积金 165,373.00 165,373.00




229 其他支出 4,100.00 4,100.00




22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 4,100.00 4,100.00




2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 4,100.00 4,100.00





















—4.%d —




工作表 3: 表三Z04 支出决算表(财决04表)






支出决算表












财决04表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处



2015年度


金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 13,950,375.21 3,103,452.23 10,846,922.98


201 一般公共服务支出 3,952,334.19 3,103,452.23 848,881.96


20101 人大事务 50,867.00
50,867.00


2010102 一般行政管理事务 35,000.00
35,000.00


2010108 代表工作 15,867.00
15,867.00


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,372,506.53 3,103,452.23 269,054.30


2010301 行政运行 3,103,452.23 3,103,452.23



2010302 一般行政管理事务 263,399.30
263,399.30


2010303 机关服务 5,655.00
5,655.00


20104 发展与改革事务 29,982.00
29,982.00


2010402 一般行政管理事务 29,982.00
29,982.00


20105 统计信息事务 10,662.00
10,662.00


2010508 统计抽样调查 10,662.00
10,662.00


20110 人力资源事务 9,000.00
9,000.00


2011002 一般行政管理事务 9,000.00
9,000.00


20111 纪检监察事务 9,953.00
9,953.00


2011102 一般行政管理事务 9,953.00
9,953.00


20129 群众团体事务 69,176.50
69,176.50


2012902 一般行政管理事务 49,200.00
49,200.00


2012999 其他群众团体事务支出 19,976.50
19,976.50


20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,949.00
4,949.00


2013105 专项业务 4,949.00
4,949.00


20132 组织事务 225,491.16
225,491.16


2013202 一般行政管理事务 128,535.60
128,535.60


2013250 事业运行 3,200.00
3,200.00


2013299 其他组织事务支出 93,755.56
93,755.56


20133 宣传事务 54,887.00
54,887.00


2013302 一般行政管理事务 54,887.00
54,887.00


20134 统战事务 5,000.00
5,000.00


2013401 行政运行 5,000.00
5,000.00


20136 其他共产党事务支出 109,860.00
109,860.00


2013602 一般行政管理事务 109,860.00
109,860.00


203 国防支出 5,000.00
5,000.00


20306 国防动员 5,000.00
5,000.00


2030607 民兵 5,000.00
5,000.00


204 公共安全支出 49,929.33
49,929.33


20402 公安 18,000.00
18,000.00


2040204 治安管理 18,000.00
18,000.00


20406 司法 31,929.33
31,929.33


2040604 基层司法业务 10,000.00
10,000.00


2040605 普法宣传 21,929.33
21,929.33


206 科学技术支出 40,567.40
40,567.40


20607 科学技术普及 40,567.40
40,567.40


2060702 科普活动 32,179.00
32,179.00


2060703 青少年科技活动 8,388.40
8,388.40


207 文化体育与传媒支出 64,459.10
64,459.10


20703 体育 64,459.10
64,459.10


2070308 群众体育 64,459.10
64,459.10


208 社会保障和就业支出 1,831,424.87
1,831,424.87


20801 人力资源和社会保障管理事务 102,627.12
102,627.12


2080104 综合业务管理 45,822.80
45,822.80


2080105 劳动保障监察 56,804.32
56,804.32


20802 民政管理事务 1,438,367.00
1,438,367.00


2080202 一般行政管理事务 48,000.00
48,000.00


2080204 拥军优属 8,400.00
8,400.00


2080207 行政区划和地名管理 12,000.00
12,000.00


2080208 基层政权和社区建设 900,000.00
900,000.00


2080299 其他民政管理事务支出 469,967.00
469,967.00


20805 行政事业单位离退休 2,000.00
2,000.00


2080501 归口管理的行政单位离退休 2,000.00
2,000.00


20807 就业补助 257,783.75
257,783.75


2080705 公益性岗位补贴 257,783.75
257,783.75


20811 残疾人事业 10,647.00
10,647.00


2081199 其他残疾人事业支出 10,647.00
10,647.00


20815 自然灾害生活救助 20,000.00
20,000.00


2081599 其他自然灾害生活救助支出 20,000.00
20,000.00


210 医疗卫生与计划生育支出 1,305,016.30
1,305,016.30


21004 公共卫生 29,454.00
29,454.00


2100409 重大公共卫生专项 17,459.00
17,459.00


2100499 其他公共卫生支出 11,995.00
11,995.00


21005 医疗保障 169,707.42
169,707.42


2100501 行政单位医疗 169,707.42
169,707.42


21007 计划生育事务 1,086,794.88
1,086,794.88


2100716 计划生育机构 252,440.87
252,440.87


2100717 计划生育服务 834,354.01
834,354.01


21010 食品和药品监督管理事务 19,060.00
19,060.00


2101002 一般行政管理事务 19,060.00
19,060.00


212 城乡社区支出 6,522,238.02
6,522,238.02


21201 城乡社区管理事务 6,416,561.02
6,416,561.02


2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,416,561.02
6,416,561.02


21205 城乡社区环境卫生 105,677.00
105,677.00


2120501 城乡社区环境卫生 105,677.00
105,677.00


215 资源勘探信息等支出 9,933.00
9,933.00


21505 工业和信息产业监管 9,933.00
9,933.00


2150502 一般行政管理事务 9,933.00
9,933.00


221 住房保障支出 165,373.00
165,373.00


22102 住房改革支出 165,373.00
165,373.00


2210201 住房公积金 165,373.00
165,373.00


229 其他支出 4,100.00
4,100.00


22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 4,100.00
4,100.00


2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 4,100.00
4,100.00

















— 4.%d —




工作表 4: 表四Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)












一般公共预算财政拨款收入支出决算表






























财决07表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处









2015年度








金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计



12,576,368.59 1,733,545.61 10,842,822.98
12,576,368.59 1,733,545.61 1,543,382.78 190,162.83 10,842,822.98




201 一般公共服务支出



2,582,427.57 1,733,545.61 848,881.96
2,582,427.57 1,733,545.61 1,543,382.78 190,162.83 848,881.96




20101 人大事务



50,867.00
50,867.00
50,867.00


50,867.00




2010102 一般行政管理事务



35,000.00
35,000.00
35,000.00


35,000.00




2010108 代表工作



15,867.00
15,867.00
15,867.00


15,867.00




20103 政府办公厅(室)及相关机构事务



2,002,599.91 1,733,545.61 269,054.30
2,002,599.91 1,733,545.61 1,543,382.78 190,162.83 269,054.30




2010301 行政运行



1,733,545.61 1,733,545.61

1,733,545.61 1,733,545.61 1,543,382.78 190,162.83





2010302 一般行政管理事务



263,399.30
263,399.30
263,399.30


263,399.30




2010303 机关服务



5,655.00
5,655.00
5,655.00


5,655.00




20104 发展与改革事务



29,982.00
29,982.00
29,982.00


29,982.00




2010402 一般行政管理事务



29,982.00
29,982.00
29,982.00


29,982.00




20105 统计信息事务



10,662.00
10,662.00
10,662.00


10,662.00




2010508 统计抽样调查



10,662.00
10,662.00
10,662.00


10,662.00




20110 人力资源事务



9,000.00
9,000.00
9,000.00


9,000.00




2011002 一般行政管理事务



9,000.00
9,000.00
9,000.00


9,000.00




20111 纪检监察事务



9,953.00
9,953.00
9,953.00


9,953.00




2011102 一般行政管理事务



9,953.00
9,953.00
9,953.00


9,953.00




20129 群众团体事务



69,176.50
69,176.50
69,176.50


69,176.50




2012902 一般行政管理事务



49,200.00
49,200.00
49,200.00


49,200.00




2012999 其他群众团体事务支出



19,976.50
19,976.50
19,976.50


19,976.50




20131 党委办公厅(室)及相关机构事务



4,949.00
4,949.00
4,949.00


4,949.00




2013105 专项业务



4,949.00
4,949.00
4,949.00


4,949.00




20132 组织事务



225,491.16
225,491.16
225,491.16


225,491.16




2013202 一般行政管理事务



128,535.60
128,535.60
128,535.60


128,535.60




2013250 事业运行



3,200.00
3,200.00
3,200.00


3,200.00




2013299 其他组织事务支出



93,755.56
93,755.56
93,755.56


93,755.56




20133 宣传事务



54,887.00
54,887.00
54,887.00


54,887.00




2013302 一般行政管理事务



54,887.00
54,887.00
54,887.00


54,887.00




20134 统战事务



5,000.00
5,000.00
5,000.00


5,000.00




2013401 行政运行



5,000.00
5,000.00
5,000.00


5,000.00




20136 其他共产党事务支出



109,860.00
109,860.00
109,860.00


109,860.00




2013602 一般行政管理事务



109,860.00
109,860.00
109,860.00


109,860.00




203 国防支出



5,000.00
5,000.00
5,000.00


5,000.00




20306 国防动员



5,000.00
5,000.00
5,000.00


5,000.00




2030607 民兵



5,000.00
5,000.00
5,000.00


5,000.00




204 公共安全支出



49,929.33
49,929.33
49,929.33


49,929.33




20402 公安



18,000.00
18,000.00
18,000.00


18,000.00




2040204 治安管理



18,000.00
18,000.00
18,000.00


18,000.00




20406 司法



31,929.33
31,929.33
31,929.33


31,929.33




2040604 基层司法业务



10,000.00
10,000.00
10,000.00


10,000.00




2040605 普法宣传



21,929.33
21,929.33
21,929.33


21,929.33




206 科学技术支出



40,567.40
40,567.40
40,567.40


40,567.40




20607 科学技术普及



40,567.40
40,567.40
40,567.40


40,567.40




2060702 科普活动



32,179.00
32,179.00
32,179.00


32,179.00




2060703 青少年科技活动



8,388.40
8,388.40
8,388.40


8,388.40




207 文化体育与传媒支出



64,459.10
64,459.10
64,459.10


64,459.10




20703 体育



64,459.10
64,459.10
64,459.10


64,459.10




2070308 群众体育



64,459.10
64,459.10
64,459.10


64,459.10




208 社会保障和就业支出



1,831,424.87
1,831,424.87
1,831,424.87


1,831,424.87




20801 人力资源和社会保障管理事务



102,627.12
102,627.12
102,627.12


102,627.12




2080104 综合业务管理



45,822.80
45,822.80
45,822.80


45,822.80




2080105 劳动保障监察



56,804.32
56,804.32
56,804.32


56,804.32




20802 民政管理事务



1,438,367.00
1,438,367.00
1,438,367.00


1,438,367.00




2080202 一般行政管理事务



48,000.00
48,000.00
48,000.00


48,000.00




2080204 拥军优属



8,400.00
8,400.00
8,400.00


8,400.00




2080207 行政区划和地名管理



12,000.00
12,000.00
12,000.00


12,000.00




2080208 基层政权和社区建设



900,000.00
900,000.00
900,000.00


900,000.00




2080299 其他民政管理事务支出



469,967.00
469,967.00
469,967.00


469,967.00




20805 行政事业单位离退休



2,000.00
2,000.00
2,000.00


2,000.00




2080501 归口管理的行政单位离退休



2,000.00
2,000.00
2,000.00


2,000.00




20807 就业补助



257,783.75
257,783.75
257,783.75


257,783.75




2080705 公益性岗位补贴



257,783.75
257,783.75
257,783.75


257,783.75




20811 残疾人事业



10,647.00
10,647.00
10,647.00


10,647.00




2081199 其他残疾人事业支出



10,647.00
10,647.00
10,647.00


10,647.00




20815 自然灾害生活救助



20,000.00
20,000.00
20,000.00


20,000.00




2081599 其他自然灾害生活救助支出



20,000.00
20,000.00
20,000.00


20,000.00




210 医疗卫生与计划生育支出



1,305,016.30
1,305,016.30
1,305,016.30


1,305,016.30




21004 公共卫生



29,454.00
29,454.00
29,454.00


29,454.00




2100409 重大公共卫生专项



17,459.00
17,459.00
17,459.00


17,459.00




2100499 其他公共卫生支出



11,995.00
11,995.00
11,995.00


11,995.00




21005 医疗保障



169,707.42
169,707.42
169,707.42


169,707.42




2100501 行政单位医疗



169,707.42
169,707.42
169,707.42


169,707.42




21007 计划生育事务



1,086,794.88
1,086,794.88
1,086,794.88


1,086,794.88




2100716 计划生育机构



252,440.87
252,440.87
252,440.87


252,440.87




2100717 计划生育服务



834,354.01
834,354.01
834,354.01


834,354.01




21010 食品和药品监督管理事务



19,060.00
19,060.00
19,060.00


19,060.00




2101002 一般行政管理事务



19,060.00
19,060.00
19,060.00


19,060.00




212 城乡社区支出



6,522,238.02
6,522,238.02
6,522,238.02


6,522,238.02




21201 城乡社区管理事务



6,416,561.02
6,416,561.02
6,416,561.02


6,416,561.02




2120199 其他城乡社区管理事务支出



6,416,561.02
6,416,561.02
6,416,561.02


6,416,561.02




21205 城乡社区环境卫生



105,677.00
105,677.00
105,677.00


105,677.00




2120501 城乡社区环境卫生



105,677.00
105,677.00
105,677.00


105,677.00




215 资源勘探信息等支出



9,933.00
9,933.00
9,933.00


9,933.00




21505 工业和信息产业监管



9,933.00
9,933.00
9,933.00


9,933.00




2150502 一般行政管理事务



9,933.00
9,933.00
9,933.00


9,933.00




221 住房保障支出



165,373.00
165,373.00
165,373.00


165,373.00




22102 住房改革支出



165,373.00
165,373.00
165,373.00


165,373.00




2210201 住房公积金



165,373.00
165,373.00
165,373.00


165,373.00





































— 12.%d —










工作表 5: 表五Z08一般公共预算支出决算表表)

















































一般公共预算财政拨款支出决算明细表













































































































































财决08表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处














































2015年度













































金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 12,576,368.59 1,404,577.77 979,253.75

425,324.02


9,778,250.17 568,827.74 25,493.50

7,312.62 63,842.22 29,851.47
825.00 8,135.50
25,630.00 92,510.00 200.00 36,391.00 375.00


7,674,671.97 674,423.65 15,197.84



554,562.66 756,975.43
94,163.20





32,730.00
165,373.00

464,709.23










636,565.22
73,499.00

562,573.70








492.52











201 一般公共服务支出 2,582,427.57 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


992,645.79 118,066.60 7,500.00

3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 4,170.50
1,020.00

15,724.00 375.00


466,526.76 164,725.40 15,197.84



150,218.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23










46,399.00
46,399.00
























20101 人大事务 50,867.00







15,867.00 1,735.00
























14,132.00

























35,000.00
35,000.00
























2010102 一般行政管理事务 35,000.00





























































35,000.00
35,000.00
























2010108 代表工作 15,867.00







15,867.00 1,735.00
























14,132.00





















































20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,002,599.91 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


459,217.13 38,083.40


3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 3,119.00
1,020.00

200.00 375.00


331,549.20 4,200.00 15,197.84



16,351.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23






































2010301 行政运行 1,733,545.61 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


190,162.83 37,588.40


3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 3,119.00
1,020.00

200.00 375.00


68,149.90
15,197.84



15,391.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23






































2010302 一般行政管理事务 263,399.30







263,399.30


















263,399.30




























































2010303 机关服务 5,655.00







5,655.00 495.00


















4,200.00




960.00





















































20104 发展与改革事务 29,982.00







29,982.00 483.00












1,139.00










28,360.00





















































2010402 一般行政管理事务 29,982.00







29,982.00 483.00












1,139.00










28,360.00





















































20105 统计信息事务 10,662.00







10,662.00 390.00


















2,610.00




7,662.00





















































2010508 统计抽样调查 10,662.00







10,662.00 390.00


















2,610.00




7,662.00





















































20110 人力资源事务 9,000.00







9,000.00 768.00


















1,050.00




7,182.00





















































2011002 一般行政管理事务 9,000.00







9,000.00 768.00


















1,050.00




7,182.00





















































20111 纪检监察事务 9,953.00







7,103.00 1,322.00







530.00









1,450.00




3,801.00

























2,850.00
2,850.00
























2011102 一般行政管理事务 9,953.00







7,103.00 1,322.00







530.00









1,450.00




3,801.00

























2,850.00
2,850.00
























20129 群众团体事务 69,176.50







69,176.50








161.50



7,800.00



7,000.00 24,000.00




30,215.00





















































2012902 一般行政管理事务 49,200.00







49,200.00


















6,400.00 24,000.00




18,800.00





















































2012999 其他群众团体事务支出 19,976.50







19,976.50








161.50



7,800.00



600.00





11,415.00





















































20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,949.00







250.00 250.00



















































4,699.00
4,699.00
























2013105 专项业务 4,949.00







250.00 250.00



















































4,699.00
4,699.00
























20132 组织事务 225,491.16







221,641.16 49,235.20












6,585.00



109,427.56 29,978.40




26,415.00

























3,850.00
3,850.00
























2013202 一般行政管理事务 128,535.60







124,685.60 46,373.20












6,585.00



15,672.00 29,978.40




26,077.00

























3,850.00
3,850.00
























2013250 事业运行 3,200.00







3,200.00 2,862.00
























338.00





















































2013299 其他组织事务支出 93,755.56







93,755.56


















93,755.56




























































20133 宣传事务 54,887.00







54,887.00



















48,157.00




6,730.00





















































2013302 一般行政管理事务 54,887.00







54,887.00



















48,157.00




6,730.00





















































20134 统战事务 5,000.00







5,000.00 280.00

















450.00





4,270.00





















































2013401 行政运行 5,000.00







5,000.00 280.00

















450.00





4,270.00





















































20136 其他共产党事务支出 109,860.00







109,860.00 25,520.00 7,500.00






360.00








18,100.00 53,280.00




5,100.00





















































2013602 一般行政管理事务 109,860.00







109,860.00 25,520.00 7,500.00






360.00








18,100.00 53,280.00




5,100.00





















































203 国防支出 5,000.00







5,000.00


















600.00 4,000.00




400.00





















































20306 国防动员 5,000.00







5,000.00


















600.00 4,000.00




400.00





















































2030607 民兵 5,000.00







5,000.00


















600.00 4,000.00




400.00





















































204 公共安全支出 49,929.33







31,929.33 6,890.00 4,000.00

419.37 2,840.61

180.00 2,291.00
385.00

1,000.00




12,880.00




1,043.35 18,000.00












18,000.00






































20402 公安 18,000.00



































18,000.00












18,000.00






































2040204 治安管理 18,000.00



































18,000.00












18,000.00






































20406 司法 31,929.33







31,929.33 6,890.00 4,000.00

419.37 2,840.61

180.00 2,291.00
385.00

1,000.00




12,880.00




1,043.35





















































2040604 基层司法业务 10,000.00







10,000.00 6,000.00


















4,000.00



























































2040605 普法宣传 21,929.33







21,929.33 890.00 4,000.00

419.37 2,840.61

180.00 2,291.00
385.00

1,000.00




8,880.00




1,043.35





















































206 科学技术支出 40,567.40







40,567.40 3,495.00 5,700.00
















4,150.00 6,762.00




20,460.40





















































20607 科学技术普及 40,567.40







40,567.40 3,495.00 5,700.00
















4,150.00 6,762.00




20,460.40





















































2060702 科普活动 32,179.00







32,179.00 3,495.00 5,700.00
















4,150.00 2,026.00




16,808.00





















































2060703 青少年科技活动 8,388.40







8,388.40



















4,736.00




3,652.40





















































207 文化体育与传媒支出 64,459.10







64,459.10 2,910.00

















7,580.00 18,020.00




35,949.10





















































20703 体育 64,459.10







64,459.10 2,910.00

















7,580.00 18,020.00




35,949.10





















































2070308 群众体育 64,459.10







64,459.10 2,910.00

















7,580.00 18,020.00




35,949.10





















































208 社会保障和就业支出 1,831,424.87







1,210,251.17 149,445.95 640.00



650.00

1,674.00
22,775.00
200.00 7,095.00



462,863.07 445,794.25




119,113.90 58,600.00












58,600.00










562,573.70



562,573.70





















20801 人力资源和社会保障管理事务 102,627.12







102,627.12 24,545.80 640.00



650.00

1,674.00


200.00 3,330.00



56,804.32 7,550.00




7,233.00





















































2080104 综合业务管理 45,822.80







45,822.80 24,545.80 640.00



650.00

1,674.00


200.00 3,330.00




7,550.00




7,233.00





















































2080105 劳动保障监察 56,804.32







56,804.32


















56,804.32




























































20802 民政管理事务 1,438,367.00







818,393.30 116,158.15









22,775.00






141,903.00 437,441.65




100,115.50 57,400.00












57,400.00










562,573.70



562,573.70





















2080202 一般行政管理事务 48,000.00







8,000.00 467.00

















7,533.00






40,000.00












40,000.00






































2080204 拥军优属 8,400.00



































8,400.00












8,400.00






































2080207 行政区划和地名管理 12,000.00







12,000.00 8,142.50

















3,600.00





257.50





















































2080208 基层政权和社区建设 900,000.00







558,336.18 87,581.65









22,775.00






100,820.00 262,320.00




84,839.53

























341,663.82



341,663.82





















2080299 其他民政管理事务支出 469,967.00







240,057.12 19,967.00

















29,950.00 175,121.65




15,018.47 9,000.00












9,000.00










220,909.88



220,909.88





















20805 行政事业单位离退休 2,000.00







800.00

























800.00 1,200.00












1,200.00






































2080501 归口管理的行政单位离退休 2,000.00







800.00

























800.00 1,200.00












1,200.00






































20807 就业补助 257,783.75







257,783.75


















257,783.75




























































2080705 公益性岗位补贴 257,783.75







257,783.75


















257,783.75




























































20811 残疾人事业 10,647.00







10,647.00 60.00












3,765.00



6,372.00





450.00





















































2081199 其他残疾人事业支出 10,647.00







10,647.00 60.00












3,765.00



6,372.00





450.00





















































20815 自然灾害生活救助 20,000.00







20,000.00 8,682.00


















802.60




10,515.40





















































2081599 其他自然灾害生活救助支出 20,000.00







20,000.00 8,682.00


















802.60




10,515.40





















































210 医疗卫生与计划生育支出 1,305,016.30 169,707.42


169,707.42


909,686.36 134,060.38 5,543.50



6,680.00



1,450.00

12,572.00



629,523.88 6,915.00




112,941.60 198,030.00







32,730.00



165,300.00










27,592.52
27,100.00











492.52











21004 公共卫生 29,454.00







29,454.00 8,910.00

















7,550.00





12,994.00





















































2100409 重大公共卫生专项 17,459.00







17,459.00 4,470.00

















3,200.00





9,789.00





















































2100499 其他公共卫生支出 11,995.00







11,995.00 4,440.00

















4,350.00





3,205.00





















































21005 医疗保障 169,707.42 169,707.42


169,707.42




















































































2100501 行政单位医疗 169,707.42 169,707.42


169,707.42




















































































21007 计划生育事务 1,086,794.88







861,172.36 125,150.38 5,543.50



6,680.00



1,450.00

12,572.00



603,073.88 6,915.00




99,787.60 198,030.00







32,730.00



165,300.00










27,592.52
27,100.00











492.52











2100716 计划生育机构 252,440.87







225,110.87 23,286.30 4,373.50



6,680.00



1,450.00

11,972.00



125,691.27 6,915.00




44,742.80 230.00












230.00










27,100.00
27,100.00
























2100717 计划生育服务 834,354.01







636,061.49 101,864.08 1,170.00











600.00



477,382.61





55,044.80 197,800.00







32,730.00



165,070.00










492.52













492.52











21010 食品和药品监督管理事务 19,060.00







19,060.00


















18,900.00





160.00





















































2101002 一般行政管理事务 19,060.00







19,060.00


















18,900.00





160.00





















































212 城乡社区支出 6,522,238.02







6,513,778.02 153,486.81 2,110.00

2,934.04 34,257.61 4,703.06
45.00


92,510.00





6,103,428.26 15,327.00




104,976.24 8,460.00












8,460.00






































21201 城乡社区管理事务 6,416,561.02







6,408,101.02 153,486.81 2,110.00

2,934.04 34,257.61 4,703.06
45.00


92,510.00





6,048,611.26 11,327.00




58,116.24 8,460.00












8,460.00






































2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,416,561.02







6,408,101.02 153,486.81 2,110.00

2,934.04 34,257.61 4,703.06
45.00


92,510.00





6,048,611.26 11,327.00




58,116.24 8,460.00












8,460.00






































21205 城乡社区环境卫生 105,677.00







105,677.00


















54,817.00 4,000.00




46,860.00





















































2120501 城乡社区环境卫生 105,677.00







105,677.00


















54,817.00 4,000.00




46,860.00





















































215 资源勘探信息等支出 9,933.00







9,933.00 473.00
























9,460.00





















































21505 工业和信息产业监管 9,933.00







9,933.00 473.00
























9,460.00





















































2150502 一般行政管理事务 9,933.00







9,933.00 473.00
























9,460.00





















































221 住房保障支出 165,373.00



































165,373.00









165,373.00









































22102 住房改革支出 165,373.00



































165,373.00









165,373.00









































2210201 住房公积金 165,373.00



































165,373.00









165,373.00









































229 其他支出


























































































22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


























































































2296002 用于社会福利的彩票公益金支出


























































































注:本表为自动生成表。











































































































































































































































— 13.%d —















































工作表 6: 表六Z08-1一般公共预算支出决算明细表

















































一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表













































































































































财决08-1表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处














































2015年度













































金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 1,733,545.61 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


190,162.83 37,588.40


3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 3,119.00
1,020.00

200.00 375.00


68,149.90
15,197.84



15,391.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23
























201 一般公共服务支出 1,733,545.61 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


190,162.83 37,588.40


3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 3,119.00
1,020.00

200.00 375.00


68,149.90
15,197.84



15,391.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23
























20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,733,545.61 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


190,162.83 37,588.40


3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 3,119.00
1,020.00

200.00 375.00


68,149.90
15,197.84



15,391.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23
























2010301 行政运行 1,733,545.61 1,234,870.35 979,253.75

255,616.60


190,162.83 37,588.40


3,959.21 26,744.00 17,818.41
600.00 3,119.00
1,020.00

200.00 375.00


68,149.90
15,197.84



15,391.07 308,512.43
94,163.20










214,349.23



















































































































































































































































































































































































































































































































































































— 14.%d —















































工作表 7: 表七Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)












政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






























财决09表
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处









2015年度








金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计



4,100.00
4,100.00
4,100.00


4,100.00




229 其他支出



4,100.00
4,100.00
4,100.00


4,100.00




22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出



4,100.00
4,100.00
4,100.00


4,100.00




2296002 用于社会福利的彩票公益金支出



4,100.00
4,100.00
4,100.00


4,100.00









































































































































— 16.%d —










工作表 8: 表八CS05 部门决算相关信息统计表




部门决算相关信息统计表

编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处

2015年度
金额单位:元
项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 栏 次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 190,162.83
(一)支出合计 2 375.00 (一)行政单位 20 190,162.83
1.因公出国(境)费 3
(二)参照公务员法管理事业单位 21
2.公务用车购置及运行维护费 4

22  
(1)公务用车购置费 5
三、国有资产占用情况 23
(2)公务用车运行维护费 6
(一)车辆数合计(辆) 24
3.公务接待费 7 375.00 1.部级领导干部用车 25
(1)国内接待费 8 375.00 2.一般公务用车 26
(2)国(境)外接待费 9
3.一般执法执勤用车 27
(二)相关统计数 10 4.特种专业技术用车 28
1.因公出国(境)团组数(个) 11
5.其他用车 29
2.因公出国(境)人次数(人) 12
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30
3.公务用车购置数(辆) 13
  31  
4.公务用车保有量(辆) 14
  32  
5.国内公务接待批次(个) 15 1   33  
6.国内公务接待人次(人) 16 8   34  
7.国(境)外公务接待批次(个) 17
  35  
8.国(境)外公务接待人次(人) 18
  36  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致;
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
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