柳南区银山街道办事处2015年决算公开情况表1
发布日期:
2017-06-14 17:35  
摘要
表一Z01 收入支出决算总表(财决01表)表二Z03 收入决算表(财决03表)
表三Z04 支出决算表(财决04表)
表四Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
表五Z08一般公共预算支出决算表表)
表六Z08-1一般公共预算支出决算明细表
表七Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
表八CS05 部门决算相关信息统计表
工作表 1: 表一Z01 收入支出决算总表(财决01表)
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 12,580,468.59 | 12,580,468.59 | 12,580,468.59 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,952,334.19 | 3,952,334.19 | 3,952,334.19 | 一、基本支出 | 60 | 3,103,452.23 | 3,103,452.23 | 3,103,452.23 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 2,913,289.40 | 2,913,289.40 | 2,913,289.40 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 日常公用经费 | 62 | 190,162.83 | 190,162.83 | 190,162.83 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 49,929.33 | 49,929.33 | 49,929.33 | 二、项目支出 | 63 | 10,846,922.98 | 10,846,922.98 | 10,846,922.98 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 40,567.40 | 40,567.40 | 40,567.40 | 行政事业类项目 | 65 | 10,846,922.98 | 10,846,922.98 | 10,846,922.98 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 1,305,016.30 | 1,305,016.30 | 1,305,016.30 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 6,522,238.02 | 6,522,238.02 | 6,522,238.02 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 13,950,375.21 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 2,774,484.39 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 9,933.00 | 9,933.00 | 9,933.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 9,778,250.17 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 761,075.43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | — | — | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 165,373.00 | 165,373.00 | 165,373.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 636,565.22 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他支出 | 79 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 12,580,468.59 | 12,580,468.59 | 12,580,468.59 | 本年支出合计 | 83 | 13,950,375.21 | 13,950,375.21 | 13,950,375.21 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 1,491,903.95 | 1,491,903.95 | 1,491,903.95 | 交纳所得税 | 85 | — | — | ||||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 1,491,903.95 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 转入事业基金 | 87 | — | — | |||||||
经营结余 | 29 | — | — | 其他 | 88 | — | — | |||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 121,997.33 | 121,997.33 | 121,997.33 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 121,997.33 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | ||||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | ||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 14,072,372.54 | 14,072,372.54 | 14,072,372.54 | 总计 | 95 | 14,072,372.54 | 14,072,372.54 | 14,072,372.54 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
工作表 2: 表二Z03 收入决算表(财决03表)
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,580,468.59 | 12,580,468.59 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,582,427.57 | 2,582,427.57 | |||||||
20101 | 人大事务 | 50,867.00 | 50,867.00 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 15,867.00 | 15,867.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,002,599.91 | 2,002,599.91 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 1,733,545.61 | 1,733,545.61 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 263,399.30 | 263,399.30 | |||||||
2010303 | 机关服务 | 5,655.00 | 5,655.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 29,982.00 | 29,982.00 | |||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 29,982.00 | 29,982.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 10,662.00 | 10,662.00 | |||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 10,662.00 | 10,662.00 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 9,953.00 | 9,953.00 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 9,953.00 | 9,953.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 69,176.50 | 69,176.50 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 49,200.00 | 49,200.00 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19,976.50 | 19,976.50 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,949.00 | 4,949.00 | |||||||
2013105 | 专项业务 | 4,949.00 | 4,949.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 225,491.16 | 225,491.16 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 128,535.60 | 128,535.60 | |||||||
2013250 | 事业运行 | 3,200.00 | 3,200.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 93,755.56 | 93,755.56 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 54,887.00 | 54,887.00 | |||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 54,887.00 | 54,887.00 | |||||||
20134 | 统战事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2013401 | 行政运行 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 109,860.00 | 109,860.00 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 109,860.00 | 109,860.00 | |||||||
203 | 国防支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
20306 | 国防动员 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2030607 | 民兵 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 49,929.33 | 49,929.33 | |||||||
20402 | 公安 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||
2040204 | 治安管理 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||
20406 | 司法 | 31,929.33 | 31,929.33 | |||||||
2040604 | 基层司法业务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2040605 | 普法宣传 | 21,929.33 | 21,929.33 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 40,567.40 | 40,567.40 | |||||||
20607 | 科学技术普及 | 40,567.40 | 40,567.40 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 32,179.00 | 32,179.00 | |||||||
2060703 | 青少年科技活动 | 8,388.40 | 8,388.40 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 64,459.10 | 64,459.10 | |||||||
20703 | 体育 | 64,459.10 | 64,459.10 | |||||||
2070308 | 群众体育 | 64,459.10 | 64,459.10 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 102,627.12 | 102,627.12 | |||||||
2080104 | 综合业务管理 | 45,822.80 | 45,822.80 | |||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 56,804.32 | 56,804.32 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,438,367.00 | 1,438,367.00 | |||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | |||||||
2080204 | 拥军优属 | 8,400.00 | 8,400.00 | |||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 469,967.00 | 469,967.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 257,783.75 | 257,783.75 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 257,783.75 | 257,783.75 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 10,647.00 | 10,647.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,647.00 | 10,647.00 | |||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,305,016.30 | 1,305,016.30 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 29,454.00 | 29,454.00 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 17,459.00 | 17,459.00 | |||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11,995.00 | 11,995.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 169,707.42 | 169,707.42 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 169,707.42 | 169,707.42 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 1,086,794.88 | 1,086,794.88 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 252,440.87 | 252,440.87 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 834,354.01 | 834,354.01 | |||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 19,060.00 | 19,060.00 | |||||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 19,060.00 | 19,060.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,522,238.02 | 6,522,238.02 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 105,677.00 | 105,677.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 105,677.00 | 105,677.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9,933.00 | 9,933.00 | |||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 9,933.00 | 9,933.00 | |||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 9,933.00 | 9,933.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 165,373.00 | 165,373.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 165,373.00 | 165,373.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 165,373.00 | 165,373.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||
—4.%d — |
工作表 3: 表三Z04 支出决算表(财决04表)
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,950,375.21 | 3,103,452.23 | 10,846,922.98 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,952,334.19 | 3,103,452.23 | 848,881.96 | |||||
20101 | 人大事务 | 50,867.00 | 50,867.00 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 15,867.00 | 15,867.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,372,506.53 | 3,103,452.23 | 269,054.30 | |||||
2010301 | 行政运行 | 3,103,452.23 | 3,103,452.23 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 263,399.30 | 263,399.30 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 5,655.00 | 5,655.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 29,982.00 | 29,982.00 | ||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 29,982.00 | 29,982.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 10,662.00 | 10,662.00 | ||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 10,662.00 | 10,662.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 9,953.00 | 9,953.00 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 9,953.00 | 9,953.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 69,176.50 | 69,176.50 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 49,200.00 | 49,200.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19,976.50 | 19,976.50 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,949.00 | 4,949.00 | ||||||
2013105 | 专项业务 | 4,949.00 | 4,949.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 225,491.16 | 225,491.16 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 128,535.60 | 128,535.60 | ||||||
2013250 | 事业运行 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 93,755.56 | 93,755.56 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 54,887.00 | 54,887.00 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 54,887.00 | 54,887.00 | ||||||
20134 | 统战事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 109,860.00 | 109,860.00 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 109,860.00 | 109,860.00 | ||||||
203 | 国防支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
20306 | 国防动员 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2030607 | 民兵 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 49,929.33 | 49,929.33 | ||||||
20402 | 公安 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||
2040204 | 治安管理 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||
20406 | 司法 | 31,929.33 | 31,929.33 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2040605 | 普法宣传 | 21,929.33 | 21,929.33 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 40,567.40 | 40,567.40 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 40,567.40 | 40,567.40 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 32,179.00 | 32,179.00 | ||||||
2060703 | 青少年科技活动 | 8,388.40 | 8,388.40 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 64,459.10 | 64,459.10 | ||||||
20703 | 体育 | 64,459.10 | 64,459.10 | ||||||
2070308 | 群众体育 | 64,459.10 | 64,459.10 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 102,627.12 | 102,627.12 | ||||||
2080104 | 综合业务管理 | 45,822.80 | 45,822.80 | ||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 56,804.32 | 56,804.32 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,438,367.00 | 1,438,367.00 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 469,967.00 | 469,967.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
20807 | 就业补助 | 257,783.75 | 257,783.75 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 257,783.75 | 257,783.75 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 10,647.00 | 10,647.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,647.00 | 10,647.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,305,016.30 | 1,305,016.30 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 29,454.00 | 29,454.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 17,459.00 | 17,459.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11,995.00 | 11,995.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 169,707.42 | 169,707.42 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 169,707.42 | 169,707.42 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 1,086,794.88 | 1,086,794.88 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 252,440.87 | 252,440.87 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 834,354.01 | 834,354.01 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 19,060.00 | 19,060.00 | ||||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 19,060.00 | 19,060.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,522,238.02 | 6,522,238.02 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 105,677.00 | 105,677.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 105,677.00 | 105,677.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9,933.00 | 9,933.00 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 9,933.00 | 9,933.00 | ||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 9,933.00 | 9,933.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 165,373.00 | 165,373.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 165,373.00 | 165,373.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 165,373.00 | 165,373.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||||
— 4.%d — |
工作表 4: 表四Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 12,576,368.59 | 1,733,545.61 | 10,842,822.98 | 12,576,368.59 | 1,733,545.61 | 1,543,382.78 | 190,162.83 | 10,842,822.98 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,582,427.57 | 1,733,545.61 | 848,881.96 | 2,582,427.57 | 1,733,545.61 | 1,543,382.78 | 190,162.83 | 848,881.96 | ||||||||||||
20101 | 人大事务 | 50,867.00 | 50,867.00 | 50,867.00 | 50,867.00 | ||||||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 15,867.00 | 15,867.00 | 15,867.00 | 15,867.00 | ||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,002,599.91 | 1,733,545.61 | 269,054.30 | 2,002,599.91 | 1,733,545.61 | 1,543,382.78 | 190,162.83 | 269,054.30 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,733,545.61 | 1,733,545.61 | 1,733,545.61 | 1,733,545.61 | 1,543,382.78 | 190,162.83 | ||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 263,399.30 | 263,399.30 | 263,399.30 | 263,399.30 | ||||||||||||||||
2010303 | 机关服务 | 5,655.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | ||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 29,982.00 | 29,982.00 | 29,982.00 | 29,982.00 | ||||||||||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 29,982.00 | 29,982.00 | 29,982.00 | 29,982.00 | ||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 10,662.00 | 10,662.00 | 10,662.00 | 10,662.00 | ||||||||||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 10,662.00 | 10,662.00 | 10,662.00 | 10,662.00 | ||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 9,953.00 | 9,953.00 | 9,953.00 | 9,953.00 | ||||||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 9,953.00 | 9,953.00 | 9,953.00 | 9,953.00 | ||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 69,176.50 | 69,176.50 | 69,176.50 | 69,176.50 | ||||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 49,200.00 | 49,200.00 | 49,200.00 | 49,200.00 | ||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19,976.50 | 19,976.50 | 19,976.50 | 19,976.50 | ||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,949.00 | 4,949.00 | 4,949.00 | 4,949.00 | ||||||||||||||||
2013105 | 专项业务 | 4,949.00 | 4,949.00 | 4,949.00 | 4,949.00 | ||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 225,491.16 | 225,491.16 | 225,491.16 | 225,491.16 | ||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 128,535.60 | 128,535.60 | 128,535.60 | 128,535.60 | ||||||||||||||||
2013250 | 事业运行 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 93,755.56 | 93,755.56 | 93,755.56 | 93,755.56 | ||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 54,887.00 | 54,887.00 | 54,887.00 | 54,887.00 | ||||||||||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 54,887.00 | 54,887.00 | 54,887.00 | 54,887.00 | ||||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 109,860.00 | 109,860.00 | 109,860.00 | 109,860.00 | ||||||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 109,860.00 | 109,860.00 | 109,860.00 | 109,860.00 | ||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||
2030607 | 民兵 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 49,929.33 | 49,929.33 | 49,929.33 | 49,929.33 | ||||||||||||||||
20402 | 公安 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||
2040204 | 治安管理 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||
20406 | 司法 | 31,929.33 | 31,929.33 | 31,929.33 | 31,929.33 | ||||||||||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||
2040605 | 普法宣传 | 21,929.33 | 21,929.33 | 21,929.33 | 21,929.33 | ||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 40,567.40 | 40,567.40 | 40,567.40 | 40,567.40 | ||||||||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 40,567.40 | 40,567.40 | 40,567.40 | 40,567.40 | ||||||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 32,179.00 | 32,179.00 | 32,179.00 | 32,179.00 | ||||||||||||||||
2060703 | 青少年科技活动 | 8,388.40 | 8,388.40 | 8,388.40 | 8,388.40 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | ||||||||||||||||
20703 | 体育 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | ||||||||||||||||
2070308 | 群众体育 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | 64,459.10 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | 1,831,424.87 | ||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 102,627.12 | 102,627.12 | 102,627.12 | 102,627.12 | ||||||||||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 45,822.80 | 45,822.80 | 45,822.80 | 45,822.80 | ||||||||||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 56,804.32 | 56,804.32 | 56,804.32 | 56,804.32 | ||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,438,367.00 | 1,438,367.00 | 1,438,367.00 | 1,438,367.00 | ||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||||||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 469,967.00 | 469,967.00 | 469,967.00 | 469,967.00 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 257,783.75 | 257,783.75 | 257,783.75 | 257,783.75 | ||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 257,783.75 | 257,783.75 | 257,783.75 | 257,783.75 | ||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 10,647.00 | 10,647.00 | 10,647.00 | 10,647.00 | ||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,647.00 | 10,647.00 | 10,647.00 | 10,647.00 | ||||||||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,305,016.30 | 1,305,016.30 | 1,305,016.30 | 1,305,016.30 | ||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 29,454.00 | 29,454.00 | 29,454.00 | 29,454.00 | ||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 17,459.00 | 17,459.00 | 17,459.00 | 17,459.00 | ||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11,995.00 | 11,995.00 | 11,995.00 | 11,995.00 | ||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 169,707.42 | 169,707.42 | 169,707.42 | 169,707.42 | ||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 169,707.42 | 169,707.42 | 169,707.42 | 169,707.42 | ||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 1,086,794.88 | 1,086,794.88 | 1,086,794.88 | 1,086,794.88 | ||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 252,440.87 | 252,440.87 | 252,440.87 | 252,440.87 | ||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 834,354.01 | 834,354.01 | 834,354.01 | 834,354.01 | ||||||||||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 19,060.00 | 19,060.00 | 19,060.00 | 19,060.00 | ||||||||||||||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 19,060.00 | 19,060.00 | 19,060.00 | 19,060.00 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,522,238.02 | 6,522,238.02 | 6,522,238.02 | 6,522,238.02 | ||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | ||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | 6,416,561.02 | ||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 105,677.00 | 105,677.00 | 105,677.00 | 105,677.00 | ||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 105,677.00 | 105,677.00 | 105,677.00 | 105,677.00 | ||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9,933.00 | 9,933.00 | 9,933.00 | 9,933.00 | ||||||||||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 9,933.00 | 9,933.00 | 9,933.00 | 9,933.00 | ||||||||||||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 9,933.00 | 9,933.00 | 9,933.00 | 9,933.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 165,373.00 | 165,373.00 | 165,373.00 | 165,373.00 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 165,373.00 | 165,373.00 | 165,373.00 | 165,373.00 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 165,373.00 | 165,373.00 | 165,373.00 | 165,373.00 | ||||||||||||||||
— 12.%d — |
工作表 5: 表五Z08一般公共预算支出决算表表)
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
合计 | 12,576,368.59 | 1,404,577.77 | 979,253.75 | 425,324.02 | — | 9,778,250.17 | 568,827.74 | 25,493.50 | 7,312.62 | 63,842.22 | 29,851.47 | 825.00 | 8,135.50 | 25,630.00 | 92,510.00 | 200.00 | 36,391.00 | 375.00 | 7,674,671.97 | 674,423.65 | 15,197.84 | 554,562.66 | 756,975.43 | 94,163.20 | 32,730.00 | 165,373.00 | 464,709.23 | 636,565.22 | 73,499.00 | 562,573.70 | 492.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,582,427.57 | 1,234,870.35 | 979,253.75 | 255,616.60 | — | 992,645.79 | 118,066.60 | 7,500.00 | 3,959.21 | 26,744.00 | 17,818.41 | 600.00 | 4,170.50 | 1,020.00 | 15,724.00 | 375.00 | 466,526.76 | 164,725.40 | 15,197.84 | 150,218.07 | 308,512.43 | 94,163.20 | 214,349.23 | 46,399.00 | 46,399.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 50,867.00 | — | 15,867.00 | 1,735.00 | 14,132.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 35,000.00 | — | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 15,867.00 | — | 15,867.00 | 1,735.00 | 14,132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,002,599.91 | 1,234,870.35 | 979,253.75 | 255,616.60 | — | 459,217.13 | 38,083.40 | 3,959.21 | 26,744.00 | 17,818.41 | 600.00 | 3,119.00 | 1,020.00 | 200.00 | 375.00 | 331,549.20 | 4,200.00 | 15,197.84 | 16,351.07 | 308,512.43 | 94,163.20 | 214,349.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,733,545.61 | 1,234,870.35 | 979,253.75 | 255,616.60 | — | 190,162.83 | 37,588.40 | 3,959.21 | 26,744.00 | 17,818.41 | 600.00 | 3,119.00 | 1,020.00 | 200.00 | 375.00 | 68,149.90 | 15,197.84 | 15,391.07 | 308,512.43 | 94,163.20 | 214,349.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 263,399.30 | — | 263,399.30 | 263,399.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010303 | 机关服务 | 5,655.00 | — | 5,655.00 | 495.00 | 4,200.00 | 960.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 29,982.00 | — | 29,982.00 | 483.00 | 1,139.00 | 28,360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 29,982.00 | — | 29,982.00 | 483.00 | 1,139.00 | 28,360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 10,662.00 | — | 10,662.00 | 390.00 | 2,610.00 | 7,662.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 10,662.00 | — | 10,662.00 | 390.00 | 2,610.00 | 7,662.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 9,000.00 | — | 9,000.00 | 768.00 | 1,050.00 | 7,182.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 9,000.00 | — | 9,000.00 | 768.00 | 1,050.00 | 7,182.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 9,953.00 | — | 7,103.00 | 1,322.00 | 530.00 | 1,450.00 | 3,801.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 9,953.00 | — | 7,103.00 | 1,322.00 | 530.00 | 1,450.00 | 3,801.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 69,176.50 | — | 69,176.50 | 161.50 | 7,800.00 | 7,000.00 | 24,000.00 | 30,215.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 49,200.00 | — | 49,200.00 | 6,400.00 | 24,000.00 | 18,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19,976.50 | — | 19,976.50 | 161.50 | 7,800.00 | 600.00 | 11,415.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,949.00 | — | 250.00 | 250.00 | 4,699.00 | 4,699.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013105 | 专项业务 | 4,949.00 | — | 250.00 | 250.00 | 4,699.00 | 4,699.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 225,491.16 | — | 221,641.16 | 49,235.20 | 6,585.00 | 109,427.56 | 29,978.40 | 26,415.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 128,535.60 | — | 124,685.60 | 46,373.20 | 6,585.00 | 15,672.00 | 29,978.40 | 26,077.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013250 | 事业运行 | 3,200.00 | — | 3,200.00 | 2,862.00 | 338.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 93,755.56 | — | 93,755.56 | 93,755.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 54,887.00 | — | 54,887.00 | 48,157.00 | 6,730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 54,887.00 | — | 54,887.00 | 48,157.00 | 6,730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 5,000.00 | — | 5,000.00 | 280.00 | 450.00 | 4,270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 5,000.00 | — | 5,000.00 | 280.00 | 450.00 | 4,270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 109,860.00 | — | 109,860.00 | 25,520.00 | 7,500.00 | 360.00 | 18,100.00 | 53,280.00 | 5,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 109,860.00 | — | 109,860.00 | 25,520.00 | 7,500.00 | 360.00 | 18,100.00 | 53,280.00 | 5,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 5,000.00 | — | 5,000.00 | 600.00 | 4,000.00 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 5,000.00 | — | 5,000.00 | 600.00 | 4,000.00 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030607 | 民兵 | 5,000.00 | — | 5,000.00 | 600.00 | 4,000.00 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 49,929.33 | — | 31,929.33 | 6,890.00 | 4,000.00 | 419.37 | 2,840.61 | 180.00 | 2,291.00 | 385.00 | 1,000.00 | 12,880.00 | 1,043.35 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 18,000.00 | — | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040204 | 治安管理 | 18,000.00 | — | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 31,929.33 | — | 31,929.33 | 6,890.00 | 4,000.00 | 419.37 | 2,840.61 | 180.00 | 2,291.00 | 385.00 | 1,000.00 | 12,880.00 | 1,043.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 10,000.00 | — | 10,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040605 | 普法宣传 | 21,929.33 | — | 21,929.33 | 890.00 | 4,000.00 | 419.37 | 2,840.61 | 180.00 | 2,291.00 | 385.00 | 1,000.00 | 8,880.00 | 1,043.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 40,567.40 | — | 40,567.40 | 3,495.00 | 5,700.00 | 4,150.00 | 6,762.00 | 20,460.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 40,567.40 | — | 40,567.40 | 3,495.00 | 5,700.00 | 4,150.00 | 6,762.00 | 20,460.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 32,179.00 | — | 32,179.00 | 3,495.00 | 5,700.00 | 4,150.00 | 2,026.00 | 16,808.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060703 | 青少年科技活动 | 8,388.40 | — | 8,388.40 | 4,736.00 | 3,652.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 64,459.10 | — | 64,459.10 | 2,910.00 | 7,580.00 | 18,020.00 | 35,949.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 64,459.10 | — | 64,459.10 | 2,910.00 | 7,580.00 | 18,020.00 | 35,949.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070308 | 群众体育 | 64,459.10 | — | 64,459.10 | 2,910.00 | 7,580.00 | 18,020.00 | 35,949.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,831,424.87 | — | 1,210,251.17 | 149,445.95 | 640.00 | 650.00 | 1,674.00 | 22,775.00 | 200.00 | 7,095.00 | 462,863.07 | 445,794.25 | 119,113.90 | 58,600.00 | 58,600.00 | 562,573.70 | 562,573.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 102,627.12 | — | 102,627.12 | 24,545.80 | 640.00 | 650.00 | 1,674.00 | 200.00 | 3,330.00 | 56,804.32 | 7,550.00 | 7,233.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 45,822.80 | — | 45,822.80 | 24,545.80 | 640.00 | 650.00 | 1,674.00 | 200.00 | 3,330.00 | 7,550.00 | 7,233.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 56,804.32 | — | 56,804.32 | 56,804.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,438,367.00 | — | 818,393.30 | 116,158.15 | 22,775.00 | 141,903.00 | 437,441.65 | 100,115.50 | 57,400.00 | 57,400.00 | 562,573.70 | 562,573.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 48,000.00 | — | 8,000.00 | 467.00 | 7,533.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 8,400.00 | — | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12,000.00 | — | 12,000.00 | 8,142.50 | 3,600.00 | 257.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 900,000.00 | — | 558,336.18 | 87,581.65 | 22,775.00 | 100,820.00 | 262,320.00 | 84,839.53 | 341,663.82 | 341,663.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 469,967.00 | — | 240,057.12 | 19,967.00 | 29,950.00 | 175,121.65 | 15,018.47 | 9,000.00 | 9,000.00 | 220,909.88 | 220,909.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,000.00 | — | 800.00 | 800.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,000.00 | — | 800.00 | 800.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 257,783.75 | — | 257,783.75 | 257,783.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 257,783.75 | — | 257,783.75 | 257,783.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 10,647.00 | — | 10,647.00 | 60.00 | 3,765.00 | 6,372.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,647.00 | — | 10,647.00 | 60.00 | 3,765.00 | 6,372.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 20,000.00 | — | 20,000.00 | 8,682.00 | 802.60 | 10,515.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 20,000.00 | — | 20,000.00 | 8,682.00 | 802.60 | 10,515.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,305,016.30 | 169,707.42 | 169,707.42 | — | 909,686.36 | 134,060.38 | 5,543.50 | 6,680.00 | 1,450.00 | 12,572.00 | 629,523.88 | 6,915.00 | 112,941.60 | 198,030.00 | 32,730.00 | 165,300.00 | 27,592.52 | 27,100.00 | 492.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 29,454.00 | — | 29,454.00 | 8,910.00 | 7,550.00 | 12,994.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 17,459.00 | — | 17,459.00 | 4,470.00 | 3,200.00 | 9,789.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11,995.00 | — | 11,995.00 | 4,440.00 | 4,350.00 | 3,205.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 169,707.42 | 169,707.42 | 169,707.42 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 169,707.42 | 169,707.42 | 169,707.42 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 1,086,794.88 | — | 861,172.36 | 125,150.38 | 5,543.50 | 6,680.00 | 1,450.00 | 12,572.00 | 603,073.88 | 6,915.00 | 99,787.60 | 198,030.00 | 32,730.00 | 165,300.00 | 27,592.52 | 27,100.00 | 492.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 252,440.87 | — | 225,110.87 | 23,286.30 | 4,373.50 | 6,680.00 | 1,450.00 | 11,972.00 | 125,691.27 | 6,915.00 | 44,742.80 | 230.00 | 230.00 | 27,100.00 | 27,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 834,354.01 | — | 636,061.49 | 101,864.08 | 1,170.00 | 600.00 | 477,382.61 | 55,044.80 | 197,800.00 | 32,730.00 | 165,070.00 | 492.52 | 492.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 19,060.00 | — | 19,060.00 | 18,900.00 | 160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 19,060.00 | — | 19,060.00 | 18,900.00 | 160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,522,238.02 | — | 6,513,778.02 | 153,486.81 | 2,110.00 | 2,934.04 | 34,257.61 | 4,703.06 | 45.00 | 92,510.00 | 6,103,428.26 | 15,327.00 | 104,976.24 | 8,460.00 | 8,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,416,561.02 | — | 6,408,101.02 | 153,486.81 | 2,110.00 | 2,934.04 | 34,257.61 | 4,703.06 | 45.00 | 92,510.00 | 6,048,611.26 | 11,327.00 | 58,116.24 | 8,460.00 | 8,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,416,561.02 | — | 6,408,101.02 | 153,486.81 | 2,110.00 | 2,934.04 | 34,257.61 | 4,703.06 | 45.00 | 92,510.00 | 6,048,611.26 | 11,327.00 | 58,116.24 | 8,460.00 | 8,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 105,677.00 | — | 105,677.00 | 54,817.00 | 4,000.00 | 46,860.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 105,677.00 | — | 105,677.00 | 54,817.00 | 4,000.00 | 46,860.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9,933.00 | — | 9,933.00 | 473.00 | 9,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 9,933.00 | — | 9,933.00 | 473.00 | 9,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 9,933.00 | — | 9,933.00 | 473.00 | 9,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 165,373.00 | — | 165,373.00 | 165,373.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 165,373.00 | — | 165,373.00 | 165,373.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 165,373.00 | — | 165,373.00 | 165,373.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 13.%d — |
工作表 6: 表六Z08-1一般公共预算支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
合计 | 1,733,545.61 | 1,234,870.35 | 979,253.75 | 255,616.60 | — | 190,162.83 | 37,588.40 | 3,959.21 | 26,744.00 | 17,818.41 | 600.00 | 3,119.00 | 1,020.00 | 200.00 | 375.00 | 68,149.90 | 15,197.84 | 15,391.07 | 308,512.43 | 94,163.20 | 214,349.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,733,545.61 | 1,234,870.35 | 979,253.75 | 255,616.60 | — | 190,162.83 | 37,588.40 | 3,959.21 | 26,744.00 | 17,818.41 | 600.00 | 3,119.00 | 1,020.00 | 200.00 | 375.00 | 68,149.90 | 15,197.84 | 15,391.07 | 308,512.43 | 94,163.20 | 214,349.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,733,545.61 | 1,234,870.35 | 979,253.75 | 255,616.60 | — | 190,162.83 | 37,588.40 | 3,959.21 | 26,744.00 | 17,818.41 | 600.00 | 3,119.00 | 1,020.00 | 200.00 | 375.00 | 68,149.90 | 15,197.84 | 15,391.07 | 308,512.43 | 94,163.20 | 214,349.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,733,545.61 | 1,234,870.35 | 979,253.75 | 255,616.60 | — | 190,162.83 | 37,588.40 | 3,959.21 | 26,744.00 | 17,818.41 | 600.00 | 3,119.00 | 1,020.00 | 200.00 | 375.00 | 68,149.90 | 15,197.84 | 15,391.07 | 308,512.43 | 94,163.20 | 214,349.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— 14.%d — |
工作表 7: 表七Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||||||||||||||
— 16.%d — |
工作表 8: 表八CS05 部门决算相关信息统计表
部门决算相关信息统计表 | |||||
编制单位:柳州市柳南区人民政府银山街道办事处 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 190,162.83 |
(一)支出合计 | 2 | 375.00 | (一)行政单位 | 20 | 190,162.83 |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 22 | |||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | ||
3.公务接待费 | 7 | 375.00 | 1.部级领导干部用车 | 25 | |
(1)国内接待费 | 8 | 375.00 | 2.一般公务用车 | 26 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 32 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 1 | 33 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 8 | 34 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 | |||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | |||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; | |||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | |||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
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