柳南区太阳村镇农业服务中心2021年部门预算
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:柳州市柳南区太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安全监督管理站)2021 年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营支出预算表
第三部分:柳州市柳南区太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安全监督管理站)站 2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
柳州市柳南区太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安全监督管理站)主要负责农业、农技、农机、扶贫开 发、乡镇企业管理等服务性工作。
二、机构设置情况
柳州市柳南区太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇
农产品质量安全监督管理站)事业编制16人,现有12人。
第二部分:柳州市柳南区太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安全监督管理站)2021 年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营支出预算表 上述报表详见附件。
第三部分:柳州市柳南区太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安全监督管理站)2021 年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明的总体说明
太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安 全监督管理站)2021年一般公共预算当年拨款1604225. 18元,比 2020年预算数减少228067. 69元,减少的主要原因是人员变动。 收入为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般 公共预算当年拨款收入1604225. 18元、一般公共预算拨款结转0 元、政府性基金预算结转0元;支出包括:一般公共服务支出3200 元、社会保障和就业支出272786. 76元、卫生健康支出167961. 81 元、农林水支出1011841.66元、住房保障支出148434. 95元。
二、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安 全监督管理站)2021年一般公共预算当年拨款1604225. 18元,比 2020年预算数减少228067. 69元,减少的主要原因是人员变动。
(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务类科目支出预算3200元,占支出总预算的 0.20%,同比减少5200元;主要用于机关人员工资、行政运费、 业务经费等,减少的主要原因是根据相关规定调整公用经费及人 员变动;
社会保障和就业支出272786. 76元,占支出总预算的 17.00%,同比增加28035. 77元;增加的原因主要为人员变动;
卫生健康支出167961.81元,占支出总预算的10.47%,同 比减少47369. 9元;减少的原因主要为人员变动;
农林水支出1011841.66元,占支出总预算的63.07%,同比 减少175971.48元。减少的原因是人员变动。
5.住房保障支出148434.95元;占支出总预算的9.25%,同 比减少27562. 08元。减少的原因是人员变动。
三、一般公共预算基本支出情况说明
太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安 全监督管理站)2021年一般公共预算基本支出1604225. 18元,其 中:人员经费1437036.02元,主要包括:基本工资397366.32元、津贴补贴79386元、奖金33113.86元、社会保障缴费272786.76元、医疗费2664元、住房公积金148434.95元等,较2020年预算减少243516.01元,减少16.95%,减少的主要原因是人员变动。
机关运行经费 167189.16元,主要包括:办公费20000元、印刷费 4800 元、水费 4000 元、电费12800元、 邮电费10400元、物业管理费3200元、差旅费 52800 元、维 修(护)费 6400 元、会议费 6400元、培训费 9600元、公务接待费 5600元、工会经费 16789.16元、其他商品和服务支出14400元、较2020年预算增加15448.32元,增加9.24% ,增加的主要原因是人员变动导致机关运行经费相应增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安 全监督管理站)2021年“三公”经费预算数为5600元,其中:因 公出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费 0 元、公务接待费 5600元。 2021年“三公”经费预算比2020年增 加 700,其中因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运 行费2020年持平,2021年公务接待费预算比2020年增加700, 主要原因是公用经费按比例计提三公经费导致变动。
五、政府性基金预算情况说明
太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安 全监督管理站)2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太 阳村镇农产品质量安全监督管理站)所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业 单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转; 支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生 与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。太阳村镇农业 服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安全监督管理站)2021 年收支总预算1604225. 18元。比2020年预算数减少228067. 69 元,减少的主要原因是因2021年人员变动。
七、收入预算情况说明
太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安 全监督管理站)2021年收入预算1604225.18元,其中:一般公共 预算拨款收入1604225.18元,占100%。比2020年预算数减少 228067.69元,减少的主要原因是因2021年人员变动。
八、支出预算情况说明
太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安 全监督管理站)2021年支出预算1604225.18元,其中:基本支出 1604225.18元,占100%;项目支出0元,占0%。比2020年预算 数减少228067.69元,减少的主要原因是因2021年人员变动。
九、国有资本经营支出预算情况说明
太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安 全监督管理站)2021 年无国有资本经营支出预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明
商品和服务支出167189.16元,其中办公费20000元(比2020 年增加 2500);印刷费 4800 元(比 2020 年减少 600);水费 4000 元(比2020年增加500);电费12800元(比2020年增加1600); 邮电费10400元(比2020年增加1300);物业管理费3200元(比 2020 年增加 400);差旅费 52800 元(比 2020 年增加 6600);维 修(护)费 6400 元(比 2020 年增加 800);会议费 6400 元(比 2020 年增加 2500);培训费 9600 元(比 2020 年增加 800);公务 接待费 5600元(比2020年增加 700);工会经费 16789.16元(比 2020年减少 3351.68元)。
其他商品和服务支出14400元(比2020年增加1800)。增加 的主要原因是公用经费标准调整。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品 质量安全监督管理站)政府采购预算总额为0元。
(三)国有资产占用情况说明
太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品质量安 全监督管理站)位共有车辆0辆。
2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大 型设备。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年太阳村镇农业服务中心(加挂柳南区太阳村镇农产品 质量安全监督管理站)部门预算共有0个项目列入绩效考核范围, 涉及一般公共预算拨款0万元。其中:投资评审项目实施经费 0 万元。
第四部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支 出。
(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)“机关运行经费”:在概念上指的是为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的 各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用