2022年柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心部门预算

来源: 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心  |   发布日期: 2022-02-21 17:00   

目录

第一部分 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    三、人员构成情况

第二部分 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营支出预算表

部分 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022部门预算情况说明

部分 名词解释

第一部分 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心概况

    一、主要职责

1贯彻执行上级部门有关机关事务管理的法规、策,负责拟定街道机关事务管理工作计划和制度并组织实施。

2负责街道机关事务的管理、保障、服务工作

3负责街道固定资产、安全保卫、消防安全节能等工作的日常监督管理。

4、完成上级相关部门交办的其他工作任务。

    二、机构设置情况

河西街道办事处综合事务管理服务中心为河西街道办事处直属二层机构,为事业单位。

三、人员构成情况

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心:事业编制19人,实有事业编制财政供养人员14人。

第二部分 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

部分 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022部门预算情况说明

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022收支总预算1974503.87元。2021年预算数增加1102847.51元,增加的主要原因是人员正常增加,相应经费增加及社保公积金等基数调整。

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022年部门收入预算情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022收入预算1974503.87元,其中:一般公共预算拨款收入1974503.87元。2021年预算数增加1102847.51元,增加的主要原因是人员正常增加,相应经费增加及社保公积金等基数调整。

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022年部门支出预算情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022支出预算1974503.87元,其中:基本支出1482796.04元。2021年预算数增加611139.68元,增加的主要原因是正常人员增加,人员工资、社保经费支出相应增加。

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022财政拨款收支总预算1974503.87元,比2021年预算数增加1102847.51元。增加的主要原因是正常人员增加,人员工资、社保经费支出相应增加。收入为一般公共预算拨款,无上级拨款和政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1974503.87元、上级拨款0元、上年结转0元;支出包括:一般公共服务支出1482796.04元、社会保障和就业支出195801.75元、卫生健康支出149054.77元、住房保障支出146851.31元。

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022一般公共预算支出情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022一般公共预算支出1974503.87元,比2021年预算数增加1102847.51元,增加的主要原因是正常人员增加,人员工资、社保经费支出相应增加。具体支出情况如下:

    一般公共服务类科目支出预算1482796.04元,同比增加866498.2元,主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等,增加的主要原因是正常人员增加,人员工资等经费相应增加。

2.社会保障和就业支出195801.75元,同比增加93971.02元,主要用于缴纳养老保险,增加的原因是养老保险缴费基数增加

3.卫生健康支出预算149054.77元,同比增加71900.03元,主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加;

4.住房保障支出类科目支出预算146851.31元,同比增加70478.26元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022一般公共预算基本支出情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022一般公共预算基本支出1974503.87元,其中:人员经费1742348.75元,主要包括:基本工资455221、津贴补贴26880、奖金381191.92绩效工资387348元、机关事业单位基本养老保险缴费195801.75职工基本医疗保险缴费95453.35、公务员医疗补助缴费44027.10、其他社会保障缴费8566.32、住房公积金146851.31医疗费1008元。人员经费比2021年预算增加1072696.23元,增加的主要原因是正常人员增加,人员工资等相应增加。

公用经费232155.12元,主要包括:办公费76000、印刷费9500水费3800、电费22800、邮电费13300、物业管理费3800、差旅费9500维护费10070会议费11400、培训费11400、公务接待费6840、工会经费15555.12、其他商品和服务支出38190。公用经费2021年预算增加30151.28元,增加的原因是人员增加相应的办公经费也增加

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022“三公”经费预算数为6840元,其中:因公出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费6840元。2022“三公”经费预算与去年增加720其中因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行费与去年持平,公务接待费增加720元,增加的原因是公用经费标准提高,相应计算出的接待费也增加。

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022政府性基金预算支出情况的说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022国有资本经营支出预算情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一机关运行经费安排情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心属于事业单位,2022年参照机关运行经费安排预算232155.12元,主要包括:办公费76000、印刷费9500水费3800、电费22800、邮电费13300、物业管理费3800、差旅费9500维护费10070会议费11400、培训费11400、公务接待费6840、工会经费15555.12、其他商品和服务支出38190。公用经费2021年预算增加30151.28元,增加的原因是人员增加相应的办公经费也增加

)政府采购预算安排情况说明

2022年柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心政府采购预算总额为31600,比2021年增加31600其中采购台式计算机2台(13000元)、空调2台(6000元)、多功能一体机2台(5600元)、复印纸(7000元)。

)国有资产占使用情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心有车辆0辆。2022部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心部门预算共有050万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)“机关运行经费”:在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


×
×
2022年
2022年柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心部门预算
来源:柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心 时间:2022-02-21 17:00

目录

第一部分 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    三、人员构成情况

第二部分 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营支出预算表

部分 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022部门预算情况说明

部分 名词解释

第一部分 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心概况

    一、主要职责

1贯彻执行上级部门有关机关事务管理的法规、策,负责拟定街道机关事务管理工作计划和制度并组织实施。

2负责街道机关事务的管理、保障、服务工作

3负责街道固定资产、安全保卫、消防安全节能等工作的日常监督管理。

4、完成上级相关部门交办的其他工作任务。

    二、机构设置情况

河西街道办事处综合事务管理服务中心为河西街道办事处直属二层机构,为事业单位。

三、人员构成情况

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心:事业编制19人,实有事业编制财政供养人员14人。

第二部分 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

部分 柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022部门预算情况说明

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022收支总预算1974503.87元。2021年预算数增加1102847.51元,增加的主要原因是人员正常增加,相应经费增加及社保公积金等基数调整。

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022年部门收入预算情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022收入预算1974503.87元,其中:一般公共预算拨款收入1974503.87元。2021年预算数增加1102847.51元,增加的主要原因是人员正常增加,相应经费增加及社保公积金等基数调整。

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022年部门支出预算情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022支出预算1974503.87元,其中:基本支出1482796.04元。2021年预算数增加611139.68元,增加的主要原因是正常人员增加,人员工资、社保经费支出相应增加。

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022财政拨款收支总预算1974503.87元,比2021年预算数增加1102847.51元。增加的主要原因是正常人员增加,人员工资、社保经费支出相应增加。收入为一般公共预算拨款,无上级拨款和政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1974503.87元、上级拨款0元、上年结转0元;支出包括:一般公共服务支出1482796.04元、社会保障和就业支出195801.75元、卫生健康支出149054.77元、住房保障支出146851.31元。

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022一般公共预算支出情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022一般公共预算支出1974503.87元,比2021年预算数增加1102847.51元,增加的主要原因是正常人员增加,人员工资、社保经费支出相应增加。具体支出情况如下:

    一般公共服务类科目支出预算1482796.04元,同比增加866498.2元,主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等,增加的主要原因是正常人员增加,人员工资等经费相应增加。

2.社会保障和就业支出195801.75元,同比增加93971.02元,主要用于缴纳养老保险,增加的原因是养老保险缴费基数增加

3.卫生健康支出预算149054.77元,同比增加71900.03元,主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加;

4.住房保障支出类科目支出预算146851.31元,同比增加70478.26元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022一般公共预算基本支出情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022一般公共预算基本支出1974503.87元,其中:人员经费1742348.75元,主要包括:基本工资455221、津贴补贴26880、奖金381191.92绩效工资387348元、机关事业单位基本养老保险缴费195801.75职工基本医疗保险缴费95453.35、公务员医疗补助缴费44027.10、其他社会保障缴费8566.32、住房公积金146851.31医疗费1008元。人员经费比2021年预算增加1072696.23元,增加的主要原因是正常人员增加,人员工资等相应增加。

公用经费232155.12元,主要包括:办公费76000、印刷费9500水费3800、电费22800、邮电费13300、物业管理费3800、差旅费9500维护费10070会议费11400、培训费11400、公务接待费6840、工会经费15555.12、其他商品和服务支出38190。公用经费2021年预算增加30151.28元,增加的原因是人员增加相应的办公经费也增加

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022“三公”经费预算数为6840元,其中:因公出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费6840元。2022“三公”经费预算与去年增加720其中因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行费与去年持平,公务接待费增加720元,增加的原因是公用经费标准提高,相应计算出的接待费也增加。

、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022政府性基金预算支出情况的说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022国有资本经营支出预算情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心2022无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一机关运行经费安排情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心属于事业单位,2022年参照机关运行经费安排预算232155.12元,主要包括:办公费76000、印刷费9500水费3800、电费22800、邮电费13300、物业管理费3800、差旅费9500维护费10070会议费11400、培训费11400、公务接待费6840、工会经费15555.12、其他商品和服务支出38190。公用经费2021年预算增加30151.28元,增加的原因是人员增加相应的办公经费也增加

)政府采购预算安排情况说明

2022年柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心政府采购预算总额为31600,比2021年增加31600其中采购台式计算机2台(13000元)、空调2台(6000元)、多功能一体机2台(5600元)、复印纸(7000元)。

)国有资产占使用情况说明

柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心有车辆0辆。2022部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区河西街道办事处综合事务管理服务中心部门预算共有050万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)“机关运行经费”:在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办单位:柳南区人民政府 承办单位:柳南区发展和改革局
地址:柳州市柳南区潭中西路10号柳南区政府元信大楼11楼
电话:0772-3725701 邮箱:lnqfgj@163.com
网站标识码:4502040001