2020年柳南区政务服务监督管理办公室预算
目 录
第一部分 政务办概况
• 主要职责
• 机构设置情况
• 人员构成情况
第二部分 区政务办2020年部门预算表
• 财政拨款收支总表
• 一般公共预算支出表
• 一般公共预算基本支出表
• 一般公共预算“三公”经费支出表
• 政府性基金预算支出表
• 部门收支总表
• 部门收入总表
• 部门支出总表
• 国有资本经营支出预算表
第三部分 政务办2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政务办概况
• 主要职责
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革方面等的方针政策、法律法规,制定行政审批工作的各项监督制度和管理办法,并组织实施。
(二)负责规范全区行政审批和政务服务行为。建立和完善相应工作机制;负责统筹推进区属各部门的行政审批、政务服务事项的流程再造、环节优化、压缩时限等工作,并可对办理情况进行跟踪督办,协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。
(三)建立和完善全区政务服务体系;负责全区政务服务平台的建设和管理;负责进驻政务服务中心的有关职能部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督;负责对区政务服务中心及各分中心的运行进行指导和监督;负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
(四)负责统筹推进区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化;负责区本级行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督;负责督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。
(五)贯彻执行国家、自治区和柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策;推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。
(六)贯彻执行国家、自治区和柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策;监督全区公共资源交易工作。
(七)负责推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设工作;
(八)负责对进入区政务服务平台行政审批及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
政务办共有直属行政单位1个
三、人员构成情况
政务办本级:行政编制3人,实有行政编制财政供养人员3人。
第二部分 政务办2020年部门预算表
详见政务办柳南2020年部门预算公开表(附件1):
第三部分 政务办2020年部门预算情况说明
一、关于政务办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
政务办2020年财政拨款收支总预算1020632元。收入为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入本级1020631.5元、上级拨款0元、上年结转0元;支出包括:一般公共服务支出865370.10元,社会保障和就业支出59541.44元,医疗卫生支出51063.88元,住房保障支出44656.08元。
二、关于政务办2020年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务类科目支出预算865370.1元,占支出总预算的84.788%;主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等,减少的主要原因是根据相关规定压缩办公经费及;
2.社会保障和就业支出59541.44元,占支出总预算的5.833%;主要用于缴纳养老保险;
3.医疗卫生类科目支出预算51063.88元,占支出总预算的5.003%;主要用于缴纳医疗保险。
4.住房保障支出类科目支出预算44656.08元;占支出总预算的4.375%。用于缴纳职工公积金。
三、 关于政务办2020年一般公共预算基本支出情况说明
政务办2020年一般公共预算基本支出1020631.5元,其中:人员经费948356.74元,其中:基本工资:141246.48元,津贴补贴:104974.32元,奖金:11770.54元,社会保障缴费:59541.44元,医疗费:51063.88元,住房公积金:44656.08元,其他工资福利支出:535104元。
公用经费72274.76元,其中:办公费:7350.00元,印刷费:900.00元,维修(护)费:0元,租赁费:0元,邮电费:4680.00元,差旅费:11100.00元,会议费;2100元,培训费:1800.00元,公务接待费;1200.00元,工会经费:13144.76元,福利费:0元,其他交通费用:27000.00元,其他商品和服务支出:3000.00元。
四、关于政务办2020年“三公”经费预算情况说明
政务办2020年“三公”经费预算数为1200元,其中因公出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费1200元。
五、关于政务办2020年政府性基金预算支出情况的说明
政务办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于政务办2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,政务办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。政务办2020年收支总预算1020631.5元
七、关于政务办2020入预算情况说明
政务办2020入预算1020631.5元,其中:一般公共预算拨款收入1020631.5元,占100%。
八、关于政务办2020出预算情况说明
政务办2020出预算1020631.5元,其中:基本支出1020631.5元,占100%。
九、关于政务办2020年国有资本经营支出预算情况说明
政务办2020年无国有资本经营支出预算。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
政务办机关运行经费72274.76元,其中:办公费:7350.00元,印刷费:900.00元,维修(护)费:0元,租赁费:0元,邮电费:4680.00元,差旅费:11100.00元,会议费;2100元,培训费:1800.00元,公务接待费;1200.00元,工会经费:13144.76元,福利费:0元,其他交通费用:27000.00元,其他商品和服务支出:3000.00元。
(二)政府采购情况。
2020年政务办各单位政府采购预算总额为0元。
(三)国有资产占有使用情况。
政务办所属各预算单位共有车辆0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年政务办部门预算共有0个50万元以上的项目列入绩效考核范围。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)“机关运行经费”:在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。